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财务处关于借款和报销的具体规定 - 大连化物所
网上报销简要介绍-整体功能介绍 新版网上报销系统是ARP综合财务系统的一个子系统。 与人力资源、综合财务、科研项目、科研条件系统等业务系统紧密集成。 实现了借款单填写、报销单填写、领导审批、财务审核、财务支付的网络化流程管理。 网上报销系统以课题成本管理为核心,围绕财务审核流程,完成借款填写、报销填写、固定资产转固、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付,自动生成记账凭证。 员工借款报销和领导审批不受任何时间、地点的限制,同时将费用支出与预算管理子系统关联,实现实时预算控制。 借款业务具体规定 -网上报销借款单管理 借款单按照借款金额是否确定分为定额借款和限额借款(我所未启用)。 本模块主要功能是借款单录入和提交的管理。 借款人通过此模块在网上报销系统填写借款单或者通过授权代理人,由代理人代为填写委托借款单。 借款单填写完成后提交领导审批、提交财务审核。 借款业务具体规定 -网上报销借款单分类 借款业务具体规定 -网上报销借款单录入 报销业务具体规定 -网上报销报销单管理 按照费用的具体用途将报销单分为十八类报销单,具体是:差旅费、交通费、招待费、劳务费、维修费、办公费、离退休人员经费、固定资产、材料消耗品费、会议费、外事差旅费、外事国际会议费、外事招待费、经费转拨、现金还款、费用分摊、医疗费、普通报销单。 报销管理主要功能是报销单录入和提交的管理,报销人通过此模块在网上报销系统填写报销单,并选择报销支付方式或选择冲销前期借款。也可以通过授权代理人,由代理人代为填写委托报销单。 报销单填写完成后,提交领导审批、提交财务审核。 报销业务具体规定 -网上报销报销单分类 报销业务具体规定 -网上报销报销单录入 报销业务具体规定 -网上报销报销单录入 具体内容详见所主页-规章制度-所级规章制度-财务工作-关于业务审批签字程序的规定 发票开具的有关规定 全部联次一次复写,打印,内容完全一致。 并在发票联和抵扣联加盖单位发票专用章。 发票不得涂改、挖补。发现发票有错误的,应由开出单位重开,不得在原始发票上更正。 发票填开之日起3个月内报销。 发票的验收人、经办人、组长不得少于三人。 关于借款和报销的具体规定 2012.09.10 大连化物所财务处 主要内容 网上报销简要介绍 借款业务的具体规定 报销业务的具体规定 付款业务审批权限的规定 发票开具的规定 借款业务具体规定 -网上报销借款单填写 借款单填写的具体规定: 1、借款事由填写准确、完整、明晰。 2、借款类别选择准确。 3、借款人、审批人完整。 4、支付方式选择正确(汇款、银行卡等)。 5、收款人户名、开户行、帐号填写准确、完整。 6、子课题号选择准确。 报销业务具体规定 -网上报销报销单填写 报销单填写的具体规定: 1、报销事由填写准确、完整、明晰。 2、经手人、审批人填列完整,发票需第三人签字验收。 3、支付方式选择正确(汇款、银行卡等) 4、收款人户名、开户行、帐号填写准确、完整。 5、子课题号选择准确。 付款业务审批权限规定 科研部门: 1、付款金额小于1万元: 研究组长 2、付款金额1万元(含1万元)至5万元: 研究组长-研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长 3、付款金额5万元(含5万元)至10万元: 研究组长-研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长-主管所长 4、付款金额大于等于10万元: 研究组长-研究室主任、科技处或重大项目办负责人、财务处长-主管所长-所长 付款业务审批权限规定 管理及支撑部门: 1、付款金额小于5万元: 管理及支撑部门负责人-财务处长 2、付款金额5万元(含5万元)至10万元: 管理及支撑部门负责人-财务处长-主管所长 3、付款金额大于等于10万元: 管理及支撑部门负责人-财务处长-主管所长 -所长 具体内容详见所主页-规章制度-所级规章制度-财务工作-大连化物所业务审批规定 发票开具的有关规定 单位和个人在开具发票时,必须做到: 填写项目齐全(购货单位、日期、货名及规格、单位、数量、单价、金额等)内容真实,字迹清楚。 发票填开内容中“单位”为“批”的,或者没有明确填写“单位”、“数量”、“单价”的,应提供明细清单,并在明细清单上加盖对方发票专用章。 取得的定额发票需提供能证明该事项的明细清单或相关说明。 增值税专用发票付款单位
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