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机关财务及办公用品管理制度.
机关财务及办公用品管理制度
按照市委、市政府印发的《关于贯彻落实中央和省委、省政府关于厉行节约等有关文件精神的具体规定》通知精神,为规范公司财务管理,确保公司正常运转,根据现行财务会计制度和国家有关法律、法规,特制定本规定。
一、公司各项经费开支实行严格的财务管理。
二、公司机关财务由办公室负责统一集中管理,实行“一支笔”审批原则。
三、公司工作人员日常需要开支经费,须先请示,后开支。报销程序:1.机关费用支出:由经办人填写费用报销单、办公室财务审核、办公室负责人复核、分管办公室领导审批。2.公司使用的项目管理费及其他用于机关管理资金支出:由经办人填写费用报销单、财审科审核、办公室负责人复核、分管办公室领导审批。
四、严格控制差旅费开支
1、公务出差一律报经总经理批准。出差人住宿标准原则上按:县级干部300元/人/天,科以下干部按200元/人/天以内执行,省外出差可适当放宽。
2、出差人员乘坐飞机要严格控制,一般不得乘飞机,出差路线较远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐。
3、在报销差旅费及过路、过桥费时,财务人员对票据是否真实、开支标准是否合规进行审核。
4、出差回单位后,七个工作日内结清账款。
五、严格控制电话费开支。公司电话费由办公室与通信部门洽谈核定,确定基数,每月正常支付。公司领导的住宅电话、手机费用报销,按市规定办理。
六、严格控制打印费开支,各科室、各项目部因工作需要打印文件、材料,须在本公司打印室打印,并做好登记。对本公司打印室无法完成的晒图等材料,由科室提出申请,经公司领导同意后,到定点打印点打印。
七、严格控制报刊、杂志征订费开支。各领导、各科室报刊、杂志费用控制在核定经费标准内,经分管领导批准后,由办公室统一征订。
八、办公设备购置及日常办公用品购置,由办公室编制采购计划,报公司领导审批后购买。购置物品须经验收、登记、造册后,方可办理领用手续,属固定资产的列入公司固定资产管理。
九、其它事项
1、各项收入须纳入财务统一管理,各科室不得私设小金库,一经发现,追究科室负责人的责任。
2、财务人员必须认真审核凭证,报销发票必须是税务
部门或财政部门规定使用的正规票据。不准报销白条和不规范票据。
3、财务人员定期汇报公司财务收支情况。
4、本规定自下发之日开始实行。
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