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- 2017-08-15 发布于上海
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汕头东风印刷股份有限公司 内部审计管理制度
汕头东风印刷股份有限公司
内部审计管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审
计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公司的自我完
善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律、法规,结合公司实际,特制定本制
度。
第二条 本制度所称之“内部审计”指对有关事项开展的全面的内部审计,即对
公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独
立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法
性、有效性及其他相关资料,来促进目标的实现。
第三条 公司内部审计的总体目标是:
1、提高会计信息质量,使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。
2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度,以及税收
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