2017年内部审计工作总结汇报范文.docVIP

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2017年内部审计工作总结汇报范文 工作总结 审计工作总结 2017年内部审计工作总结汇报范文 2017年内部审计工作总结汇报范文 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。 一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识; 二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力; 三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量; 四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。 一、建立制度,有章可循市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。 二、内审计划,紧扣目标为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。 三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额595 3.6万元,核减项目金额19 1.4万元,核减率为 3.11%;*月 **月审核了311个工程项目,送审项目金额598 3.69万元,审定项目金额579 7.22万元,核减项目金额18 6.47万元,核减率 3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。 四、全程介入,注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。2017年内部审计工作总结汇报范文 - 1 - - 1 -

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