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共青团沅江市委单位概况
共青团沅江市委单位概况
一、主要职能
(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
(二)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。
(三)向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
(五)协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
(六)承办市委、市政府和团益阳市委交办的其他工作。
共青团沅江市委单位2015 年度部门
决算情况说明
一、关于共青团沅江市委单位 2015 年度收入支出决算总体情况说明
共青团沅江市委单位2015 年度收入总计885,570.00万元,比上年同期减少16,330.00万元,下降1.81%;支出总计1,218,167.19万元,比上年同期增加450,854.90万元,增长58.76%。主要原因:经费控制
二、关于共青团沅江市委单位2015 年度收入决算情况说明
2015年度收入合计885,570.00万元,其中:财政拨款收入840,570.00
万元,占 94.92%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入45,000.00万元,占0.05%
三、关于共青团沅江市委单位2015 年度支出决算情况说明
2015年度支出合计1,218,167.19万元,其中:基本支出515,593.93
万元,占 42.33%;项目支出702,573.26万元,占57.67%;经营支出0万元,占0%
四、关于共青团沅江市委单位2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015 年度财政拨款收入总计840,570.00万元,比上年同期增加78,670.00万元,增长10.33%;财政拨款支出总计**万元,比上年同期增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因:
五、关于***单位2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计840,570.00万元,比上年同期增加78,670.00万元,增长10.33%;一般公共预算财政拨款支出总计**万元,比上年同期增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因:
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
人员经费(类)支出306,870.16万元,占 **%……
日常公用经费(类)支出208,723.77万元,占 **%……
行政事业类项目(类)支出702,573.26万元,占 **%……
六、关于共青团沅江市委单位2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出515,593.93万元,其中人员经费支出306,870.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费支出208,723.77万元。主要包括:办公费、印刷费。
七、关于共青团沅江市委单位2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计**万元,比上年同期增加/减少**万元,增长/下降**%;政府性基金预算财政拨款支出总计**万元,比上年同期增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因:
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
**(类)支出 **万元,占 **%……
八、关于共青团沅江市委单位2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费决算为26,569.18万元,比同口径预算安排的**万元,增加/减少**万元,为预算数的**%,较2014年**万元增长/下降**%;其中:公务接待费26,569.18万元(国内接待费26,569.18万元,共接待20批次、50人次;国境外接待费0万元,共接待0批次、0人次),为预算数的100%,较2014年**万元增长/下降**%;公务用车费0万元,其中公务用车购置费0万元(共购买公务用车0台),公务用车运行维护费0万元(公务用车保有量0台),为预算数的0%,较2014年**万元增长/下降**%;因公出国(境)费**万元(因公出国境团组数**个,**人次),为预算数的**%,较2014年**万元增长/下降**%。2015 年度“三公”经费增/减变化的主要原因:……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指
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