会计师个案查核品质管制评监评核表.PDF

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会计师个案查核品质管制评监评核表

會計師個案查核品質管制評鑑評核表 -適用非公開發行公司 全聯會103 年5月 22日第 9屆第 22 次理事會通過修正 全管會 103 年6月 13日 金管證審字第1030023149號函准予備查 全聯會104 年5月 21日第 9屆第 34 次理事會議通過修正 全聯會105 年8月 25日第 10屆第 13 次理事會議通過修正 金管會105 年9月 20日金管證審字第 1050037473號函准予備查 全聯會105 年12月 22日第 10屆第 17 次理事會議通過修正 金管會106 年1月 25日金管證審字第 1060001331號函准予備查 民國 年會計師個案查核品質管制評鑑評核表 全聯會103 年5月 22日第 9屆第 22 次理事會通過修正 全管會103 年6月 13日金管證審字第 1030023149號函准予備查 全聯會104 年5月 21日第 9屆第 34 次理事會通過修正 全聯會105 年8月 25日第 10屆第 13 次理事會通過修正 金管會105 年9月 20日金管證審字第 1050037473號函准予備查 全聯會105 年12月 22日第 10屆第 17 次理事會通過修正 金管會106 年1月 25日金管證審字第 1060001331號函准予備查 事務所名稱 ______________________ 受查客戶名稱________________ (或代號)_______ 案件主辦會計師__________________________________________ 職稱________________ 查核品質評核人 ________________________________________ 職稱 _______________ 評鑑小組召集委員 ________________________________________ _______________________________________________________________________________ 評核說明: 對於此受評鑑案件之相關工作底稿、報告及財務報表業經本評鑑小組依據會計師查核業務評鑑辦 法之規定及會計師個案查核品質評鑑工作指引,獨立複核完成。此評核表係為對受評鑑案件之品 質評估提供合理的基礎。 _________________ 查核品質評核人 評鑑小組召集委員之意見:本人已評核此受評鑑 案件之評核表及其相關之文件。本人認為評核人 之評核表內容及其所下之結論,尚屬滿意。 _________________ 評鑑小組召集委員 _______________________________________________________________________________ 受評鑑案件主辦會計師意見:本人已檢視此評核表之發現與結論且與評鑑小組召集委員討論。 本人 □ 同意 □ 不同意 此評核表之發現與結論。 ____________________ 受評鑑案件主辦會計師 1 填表說明: 一、評核人於填表時可就每一項目參考

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