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企业所得税年度纳税申报表(2-1)
企业所得税年度纳税申报表(2-1)
申报所属日期 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元
计算机代码: 申报单位 联系电话
项 目 行
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本期累计数
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本期累计数 一、销售 (营业)收入 1 加:纳税调整增加额27=28+42+53 27 减 :销售折扣与折让(商业填写) 2 1、超过规定标准项目28=29+30+…+41 28 销售(营业)成本 3 (1)工资支出 29 销售(营业)费用 4 (2)职工福利费 30 销售(营业)税金及附加 5 (3)职工教育经费 31 二、销售(营业)利润 6=1-2-3-4-5 6 (4)工会经费 32 加:代购代销收入 7 (5)利息支出 33 其它业务利润 8 (6)业务招待费 34 其中:技术转让收益 9 (7)公益救济性捐赠 35 境外劳务收益 10 (8)提取折旧费 36 减:管理费用 11 (9)无形资产摊销 37 其中:研究新产品、新技术、新工艺发生的费用 12 (10)广告费 38 财务费用 13 (11)业务宣传费 39 汇兑损失 14 (12)管理费 40 三、营业利润 15=6+7+8-11-13-14 15 (13)其他 41 加:投资收益 16 2不允许扣除项目42=43+44+…52 42 其中:联营企业分回利润 17 (1)资本性支出 43 境外投资收益 18 (2)无形资产受让、开发支出 44 股息收益 19 (3)违法经营罚款和被没收财物损失 45 国库券利息收入 20 (4)税收滞纳金、罚金、罚款 46 国家补贴收入 21 (5)灾害事故损失赔偿 47 营业外收入 22 (6)非公益救济性捐赠 48 减:营业外支出 23 (7)非广告性质赞助支出 49 其中:财产损失扣除额 24 (8)粮食类白酒广告费 50 加:以前年度损益调整额 25 (9)为其他企业贷款担保的支出项目 51 四、利润总额(纳税调整前所得)26=15+16+21+22-23+25 26 (10)与收入无关的支出 52 企业所得税年度纳税申报表(2-2)
申报所属日期 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元 申报单位 联系电话
项 目 行
次
本期累计数
项 目 行
次
本期累计数 3、应税收益项目 53=54+55+56 53 适用税率 79 (1)少计应税收益 54 八、应纳所得税额 80=78×79 80 (2)未计应税收益 55 减:减、免所得税额 81 (3)收回坏帐损失 56 减:技术改造国产设备投资抵免税额 82 减 纳税调整减少额 57=58+59+60+61 57 加:联营企业利润补税额 83 1、联营企业分回利润 58 股息收入补税额 84 2、境外收益 59 中外合资企业补税额 85 3、管理费 60 投资收益补税额 86 4、其他 61 境外收益补税额 87 五、纳税调整后所得 62=26+27-57 62 九、应缴入库所得税额 88=80-81-82+83+。。87 88 减:弥补以前年度亏损 63 加:期初未缴所得税额 89 减:免税所得 64=65+66+。。。+75 64 查补以前年度税额 90
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