广东鸿图:内部控制鉴证报告 2010-02-10.pdfVIP

  • 3
  • 0
  • 约1.13万字
  • 约 11页
  • 2017-08-18 发布于河南
  • 举报

广东鸿图:内部控制鉴证报告 2010-02-10.pdf

广东鸿图:内部控制鉴证报告 2010-02-10

内部控制鉴证报告 广会所专字(2010)第10000440043 号 广东鸿图科技股份有限公司: 我们接受委托,按照财政部颁发的 《内部会计控制规范-基本规范(试行)》、《中 小板上市公司内部审计工作指引》,对后附的广东鸿图科技股份有限公司(以下简称 贵公司)管理层在2009 年12 月31 日作出的与财务报告相关的内部控制有效性的评 价报告进行了鉴证。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作其它任何目的。我们同意 将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、 管理层的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有 效性是公司管理层的责任。 三、注册会计师的责任

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档