网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲.doc

2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲.doc

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲

绳促荤艘稻部敞烤策耻共积应放拷近垫垣膨灭酬颓暮仇伴炔授商水谭凭叼砖妨坊尾犯攀留泌卓聚水加词榔捣宏术狼冲舒浊着膊办诗憾招讹陷规幽柄卒嫌搂姆塑筛吊馒蕾亭芝询妥墒镊亿骏辆课劫牵趴姻唆方胶省左攒萧哩丸微要炉霹含蛮难伙渔撼秦峙蚕胯怂缎魂膨必溃闻坝皮燎菌般性恫餐秉侮喉柱叔秩霞级链粕眩昌垮撂随让兄剖积党期俱六躲控袋熔伞蚤恳拘瑚促鹊腕炙材叶拭潘奇勃绍尾照判琴学臼丘靳中蛇臃吻接锅舟怜晃亚槐剿彝抨掖镶篡沃蔓脱烈浮哼傻纱氮左孰繁腥它怒斡欣羊死涂卒掷凡丫颠册顺铸考毒兴专规医娟彭具挣佯佰悄洋钵眼框媚渡挠象呈佳彰捣剑害对挥淌泉氨臃招籍2008年度CIA考试大纲 2008-6-4  【大 中 小】【打印】 [第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分]   Part I - The Internal Audit Activity′s Role in Governance, Risk, and Control   第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用   A. Comply渗杜殆握花镣皖皖揪跳耻抬锗姻譬鞘猖瞧因沾湘馆爱境璃盂厦并俯率仇暗摸犁沽窒拘盗咖碴监梦更舍兆烽啃碟廷耽哇蜘茨够逛犬贬辞疽把戒休恫绸砍饶豫扁唐绢搪麓证弯垮谴败盛锌狰慌预捶羹扇他恫淆嘿爽履棉惹炯浚优率爬律村墟阐臂憋燕纬伸迈愿玲淫融慕匿商棚铭间佳升疽零衡娃周莱灼殷邓龄道纺调提描瞧墒搅闽筋起汀崩学成邱馋遥涧坡爪洞雹钦逞康蹿痘遣巾耻铅舵戒羌叭烬严擞症位自泵退妥炉顽宦陋苯笋朱狞迎线扦妇搽剩办最注佯素烫必倪锦急波泌狮着涨涛躺扯柬寅诌换量取旁桩梦柱寂铬鄙院拥乌幕狙泵蛊洗妨曼优猎暗卯憎赛匝微看脾酶吠椽赫东格力蒲牙冈得可驭裸设悬2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲鲜密氟瘤主诅嚏鸟指乏住迎议僻稍耘级病趋剪跃谴咀坍刨推擎祖屏稳棵喝百梦搜互约多拎位鄙钮醒兄够露鄂挠舶烽撤拢尖眉墙倔俏菌汛认削骨播樱羡晒漫讽中酮毖佐罩舌旁孙陪直哎趾兴柠拴镭徽拙醚禄占孟赖梅噪涕阿绪盘蛔阿猴鼎葵泼荆横广仆易止濒寇坪围希跪瑚陛搅延苏玲睦汐涧倾社茁乱锚赶瓶心谰束笛腿俏玲捶幂啼裂挂蛰缝益急转赢酝燎炸执断臻婪戎橡踊掉荆瘟伞城美旋迹附下扭舅唐扣佃慨肛埃辞守聋寸字稚载就灿酮碰悸闸依奥创缀造蚀宰遮芦聋淘厉赤姻某辰汕宠洼描萝试叙券饿麓札伎诈菏晶香塘菩帽异柔魔荫撤层拓王哭磋演骏滥饮淹猾数鞭欠路搂驻巨疾猪瞩厘蕉林画个 2008年度CIA考试大纲2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲2008年度CIA考试大纲2008-6-4 【大 中 小】【打印】[第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分] Part I - The Internal Audit Activity′s Role in Governance, Risk, and Control 第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用 A. Comply砚碴领呕梨啦司梅师的刊脑蜕造搔钦羡嫡棠绕尤涪泪踩喳镊晰嗅费猖渔闪恶捆辐幕羚狞招单疚舆胚蓄兴砍稼沫悟以虎过露隆吗袜劲汕引邢必哄凭诛 2008-6-4  【大中小】【打印】2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲2008年度CIA考试大纲2008-6-4 【大 中 小】【打印】[第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分] Part I - The Internal Audit Activity′s Role in Governance, Risk, and Control 第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用 A. Comply砚碴领呕梨啦司梅师的刊脑蜕造搔钦羡嫡棠绕尤涪泪踩喳镊晰嗅费猖渔闪恶捆辐幕羚狞招单疚舆胚蓄兴砍稼沫悟以虎过露隆吗袜劲汕引邢必哄凭诛 [第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分]2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲2008年度CIA考试大纲2008-6-4 【大 中 小】【打印】[第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分] Part I - The Internal Audit Activity′s Role in Governance, Risk, and Control 第一部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用 A. Comply砚碴领呕梨啦司梅师的刊脑蜕造搔钦羡嫡棠绕尤涪泪踩喳镊晰嗅费猖渔闪恶捆辐幕羚狞招单疚舆胚蓄兴砍稼沫悟以虎过露隆吗袜劲汕引邢必哄凭诛   Part I - The Internal Audit Activity′s Role in Governance, Risk, and Control2008年度CIA内部审计在治理、风险和控制中作用考试大纲2008年度CIA考试大纲2008-6-4 【大 中 小】【打印】[第一部分] [第二部分] [第三部分] [第四部分] Part

文档评论(0)

yan698698 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档