2015版ISO9001内审检查表 销售部.pdfVIP

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2015版ISO9001内审检查表 销售部

QMS 内审检查表 受审核部门: 销售部 审核标准:ISO9001 :20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员: 审核员: 审核日期: 年 月 日 条款 检查要点 检查结果记录 结论判定 5.3 符合要求 █ 岗位职责和权 ◆ 部门的岗位职责权限情况 不 符 合 □ 限 ◆ 有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇? 6.1 ◆ 有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况? 符合要求 █ 应对风险和机 ◆ 有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行? 不 符 合 □ 遇的措施 ◆ 风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应? ◆ 在组织的各层次上是否已建立质量目标?所建立质量目标与 质量方针和持续改进的承诺,是否一致? ◆ 所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致,是否 相互保证? 6.2 质量目标 ◆ 所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容,如研 符合要求 █ 及其实现的策 发设备,研发水平等目标? 不 符 合 □ 划 ◆ 组织为实现质量目标是否进行QMS 策划,分析确定实现目标 的问题及相应措施,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现 程度有检查、有评价? ◆ 组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯 彻质量方针,QMS 的完整性? QMS 内审检查表 受审核部门: 销售部 审核标准:ISO9001 :20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员: 审核员: 审核日期: 年 月 日 条款 检查要点

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