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- 2017-08-22 发布于重庆
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信息系统安全审计管理制度
信息系统安全审计管理制度
第一章 工作职责安排
第一条 安全审计员的职责是:
制定信息安全审计的范围和日程;
管理具体的审计过程;
分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;
召开审计启动会议和审计总结会议;
向主管领导汇报审计的结果及建议;
为相关人员提供审计培训。
第二条 评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审,其职责是:
准备审计清单;
实施审计过程;
完成审计报告;
提交纠正和预防措施建议;
审查纠正和预防措施的执行情况。
第三条 受审员来自相关部门,其职责是:
配合评审员的审计工作;
落实纠正和预防措施;
提交纠正和预防措施的实施报告。
第二章 审计计划的制订
第四条 审计计划应包括以下内容:
审计的目的;
审计的范围;
审计的准则;
审计的时间;
主要参与人员及分工情况。
第五条 制定审计计划应考虑以下因素:
每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;
当进行重大变更后(如架构、业务方向等),需要进行一次涵盖所有部门的审计。
第三章 安全审计实施
第六条 审计的准备:
评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;
准备审计清单,其内容主要包括:
需要访问的人员和调查的问题;
需要查看的文档和记录(包括日志);
需要现场查看的安全控制措施。
第七条 在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括:
评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,如在审计
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