信息系统安全审计管理制度.docVIP

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  • 2017-08-22 发布于重庆
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信息系统安全审计管理制度

信息系统安全审计管理制度 第一章 工作职责安排 第一条 安全审计员的职责是: 制定信息安全审计的范围和日程; 管理具体的审计过程; 分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见; 召开审计启动会议和审计总结会议; 向主管领导汇报审计的结果及建议; 为相关人员提供审计培训。 第二条 评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审,其职责是: 准备审计清单; 实施审计过程; 完成审计报告; 提交纠正和预防措施建议; 审查纠正和预防措施的执行情况。 第三条 受审员来自相关部门,其职责是: 配合评审员的审计工作; 落实纠正和预防措施; 提交纠正和预防措施的实施报告。 第二章 审计计划的制订 第四条 审计计划应包括以下内容: 审计的目的; 审计的范围; 审计的准则; 审计的时间; 主要参与人员及分工情况。 第五条 制定审计计划应考虑以下因素: 每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计; 当进行重大变更后(如架构、业务方向等),需要进行一次涵盖所有部门的审计。 第三章 安全审计实施 第六条 审计的准备: 评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序; 准备审计清单,其内容主要包括: 需要访问的人员和调查的问题; 需要查看的文档和记录(包括日志); 需要现场查看的安全控制措施。 第七条 在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括: 评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,如在审计

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