信永中和会计师事务所审计报告-江苏维尔利环保科技股份有限公司.PDF

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信永中和会计师事务所审计报告-江苏维尔利环保科技股份有限公司

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dong c heng District, Beijin g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2017SHA10028 江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的南京都乐制冷设备有限公司 (以下简称都乐制冷公司)财务报表, 包括2016 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是都乐制冷公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企 业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,都乐制冷公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了都乐制冷公司2016 年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2016 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:叶胜平 中国注册会计师:肖华萍 中国 北京 二○一七年三月七日 合并资产负债表 2016 年12 月31 日 编制单位:南京都乐制冷设备有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 六、1 14,048,080.96 6,887,431.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据

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