- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购报销相关管理规定
物品申购、采购及报销管理规定为了规范申购、采购及报销流程,加强物品使用管理,特制订申购报销制度及流程。一、申购分类:1、工地所需物品由产品部统一申购2、办公用品行政部进行统一申购,各部门根据需要进行领用。二、申购、采购管理规定工地所需申购物品统一由产品部详细填写“附件一”《产品申购单》并上报总经理签字审批。办公用品由行政部填写“附件二”《办公用品申购单》并由总经理签字审批方可采购。采购人员应严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误后及时安排采买,采购物品必须带有发票(或是盖章收据),入库单据,否则不予报销。验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并到行政部领用《入库单》及时填写办理入库手续。5、公司采购一般采用先个人垫付,再行报销制度,也可以在手续齐全时,在财务处申请借款,待物品回来入库后,进行报销。 6、申购审批权限:申购类别审批限额申购部门申购审批权限工地所需物品不论金额多/少产品部总经理办公用品不论金额多/少行政部总经理四、采购程序:1、每月根据库存及需求,将填写好的《申购单》报送总经理审批。2、采购的物品需到行政部领取《入库单》、《出库单》办理入、出库登记。3、临时急需的用品,可通过总经理电话及钉钉回复确认同意后先行购买,但再需要后补《申购单》交至总经理签字。4、违规处理违反审批权限和程序的采购,财务部有权不予以报销;特殊情况须写情况说明,经总经理批准后方可报销。五、申购流程图产品采购流程:申请人申请---产品部填单---总经理签批---采购人采购---财务部报账办公用品采购流程:申请人申请---行政部填单---总经理签批---采购人采购---财务部报账具体操作说明:1、申购单必须由总经理签批。2、持签字完整的申购单,由相关部门负责购买。六、报销流程图费用报销流程具体操作说明:1)报销人需到行政部领用《费用报销单》再把发票及原始票据依次整齐的粘贴在《费用报销单》上并详细注明费用事由。2)报销人在费用报销单上由相关部门负责人签字并总经理签批后方可报销。3)开车接(送)客户需要报销油费时,必须有行政部主任签字确认,财务部审核后由总经理签字方可受理报销。附件一:附件二:
文档评论(0)