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15产品检验控制程序
文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 1/6
制定单位:品质部 制定日期:2011-6-16
制 定 人: 日 期:
审 核 人: 日 期:
批 准 人: 日 期:
总 页 数: 6页 发 行 章:
文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 2/6 修 订 记 录 序号 修 订 内 容 修 订 人 修 订 日 期 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 3/6 目的:规范产品检验作业,确保各工位及物料各阶段均处于受控、有序的状态。
范围:从原材料到成品出货的检验均适用。
定义:
首件:每订单生产部生产出的第一件成品或转线、换机种生产出来的第一件成品
4.职责:
4.1仓库:负责原材料及成品的贮存、标识、管理.
4.2 IQC:进行检验、状态标识、信息反馈.
4.3 采购:与供应商的沟通、退货的处理.
4.4 IPQC:负责制程检验
4.5 QA:负责成品检验
5.流程图:(见附页)
6.程序。
6.1来料检验:
6.1.1供应商来料,货仓清点数量无误后暂收,物料存放于待检区,并通知IQC检验。
6.1.2 IQC收到仓库部送交的《来料检验报告》后,准备相应的《进料检验标准》、样品及相应检测工具。
6.1.3根据相应的《进料检验标准》、样品对所有物料进行检验。
6.1.4将检验状况记录于《来料检验报告》中,并根据允收水准对物料作出初步的判定,报告经主管审核后发出。
6.1.4.1如检验结果合格,在物料外包装上加盖“IQC 合格”印章;检验结果不合格,在物料外包装上盖“IQC 不合格”印章,报告分发相关部门及存档。
6.1.4.2如检验结果不合格,物控部可根据物料的紧急需求情况主持物料评审,相关部门主管参加并签字确认。各部门根据评审结果执行。不合格品按不合格品控制程序执行。 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 4/6 6.1.5针对来料检验不合格物料,IQC需填写《来料品质异常联络单》经主管确认后传至供应商,并跟踪其改善效果。
6.1.6超安全库存期物料重检。
库存物料超过了安全库存期(三个月)时,由仓库提出重检申请,IQC实施重检,作业流程同进料检验。
6.1.7生产退料检验。
生产部需将退料分好料回仓、加工损坏、来料不良三种情况,IQC分别对其进行检验、确认,无误后在退料单上签名,并在物料箱上作相应的合格不合格标识,好料入库,不合格品按《不合格品控制程序》处理。
6.1.8物料免检。
非直接性生产物料实施免检。IQC在外包上盖“合格”印章。
6.2制程检验:
6.2.1首件检查
6.2.1.1 订单开始生产、转机、换品种时,生产部填写《量产承认检查委托书》,将产品连同《量产承认检查委托书》交品质部IPQC进行首件检验确认。
6.2.1.2 IPQC根据生产指示或客户相关要求对首件进行检验。
6.2.1.3 检验合格,由IPQC签首件样品,品质主管确认,生产部方可批量生产;不合格品经过返工或返修后,生产部重新送检。
6.2.2 巡检
6.2.2.1巡检标准:《IPQC巡检记录表》;
6.2.2.2将巡检情况记录《IPQC巡检记录表》中,品质主管审核后存档。当有品质异常情况发生时,品质部IPQC编制《纠正与预防措施报告》交主管审批,要求生产部马上改善,并填写完善《纠正与预防措施报告》。
6.2.2.3 生产部可以要求工程部协助分析不良的产生原因。 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 5/6
6.2.2.4 品质部IPQC跟进责任部门的改善进度,验证合格可以关闭报告;不合格要求相关部门继续对应,直至问题解决为止。
6.2.3自检 生产部工序与工序之间要自检和互检。不做不良品,不流出不良品,不接收不
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