采购价格管理流程讲述.docVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
采购价格管理流程 编号:Q/XY10706-2008 一、目的 为进一步规范采购价格的构成、审核、洽谈、审批等行为,寻求最佳性价比,实现公司最低成本供应商的目标,特制定本规定。 二、适用范围及类别 公司一切物资采购和外协加工 1、配套采购类。具体包括:钢材等原材料、密封件、标准件、量具刃具、辅料、设备配件等; 2、外协类。具体包括:成品油缸、成品筒杆、外协加工件、工序委外等; 3、技术改造类。具体包括:设备大修、设备项修、工装、工艺路线改造、信息工程、网络工程等项目采购; 4、其它类。具体包括:信息设备、劳保用品等。 三、管理职责 1、公司价格委员会为价格管理的最高决策机构,主要由总经理、副总经理、采购部、技术发展部、财务部、管理部、纪委等部门负责人组成。 2、物资和设备采购业务部门是采购价格的第一责任人,负责具体价格的谈判、制定和审批,并对最终成交价格负责; 3、所有最终成交价格必须在财务部备案存档,财务部负责对最终成交价格进行复核,审查成交价格与市场价格的一致性。 4、管理部、纪委为采购价格的监督部门,负责对采购价格的制定、执行过程进行监督、考核。 四、审核流程 1、钢材采购价格 1.1 每月10日根据生产计划确定次月钢材采购品种、数量,通知相关供应商报价。供应商于每月15日前上报各类钢材采购价格。 1.2 采购部综合评估供方价格、质量、交货期、付款条件、季度供方评价等因素,填制《比价采购申请表》,拟定供方采购数量、价格,报总经理批准后执行。 1.3 因原材料市场价格出现波动,由采购部提出书面调整申请,并组织评审,报总经理批准后执行。 2、密封件采购价格 2.1 针对不同产品技术要求,技术发展部确定配套件供方资质、品牌等。 2.2 采购部选择2家以上供应商报价,报价资料应有详细构成,组织评审,并填制《比价采购申请表》 2.3 采购部根据评审结果,拟定供方及采购数量、价格,经采购部、财务部签字确认后,报总经理批准后执行。 3、外协加工件(含成品)、加工费价格 3.1采购部按照外协作工序、供应周期、供方资质等,组织供方报价,在生产计划下达后10日内报至财务部。报价应提供详细构成,包括:材料规格、材质、重量、单价、材料费用、各工序加工费和总价(见附表一)。并负责核对材料规格与公司现行工艺是否相符,特殊情况下可与工艺部门协商、讨论,对工艺实施合理调整。 3.2 财务部对供应商报价进行审核,按照公司核价标准确定最高采购限价。三日内反馈给采购部。 3.3 采购部依据财务部采购限价与供应商进行商务谈判,5日内取得供应商书面价格确认材料。并将确认后的价格进行汇总,经采购部、财务部签字确认后,报分管领导、总经理审批。 3.4 因钢材市场价格变动超过5%时,相应调整本类采购件采购价格。由采购部提出价格调整方案,财务部确认,分管领导、总经理审批后执行。 4、标准件、辅料、设备配件、量具刃具、劳保用品及其他杂品采购价格 4.1 针对不同要求,技术发展部、工艺设备部、品质保障部、制造部确定配套件供方资质、品牌等。 4.2 采购部门以招标、比价等方式组织评审,确定供应商。招标采购原则上一年一次,投标厂家原则上不少于3家。 4.3 采购部门组织招标委员会对供应商报价进行评审。根据评审结果,拟定供应商和采购价格,经采购部门、财务部签字确认后,报分管领导、总经理批准后执行。 5、紧急或一次性应急物料采购价格 5.1 因生产急需超范围、零星应急采购时,采购部采取谈判、比价等形式确定价格,填制《紧急采购申请单》(见附表二),经采购部部长、制造部部长确认,财务部审核,报分管领导、总经理批准后执行。 5.2 紧急或一次性应急物料的采购价格仅作当批当次的定价依据。相同物料三次以上采购的,必须按流程重新核定批量采购价格。 6、信息设备耗材采购价格的制定及审批 由技术发展部采取比价、招标等方式进行,经技术发展部部长审核,财务部复审,报总经理审批后执行。 7、技术改造类和设备维修价格审核流程 7.1 所有项目均应按照Q/XY20611-2007《招标管理规定》的要求,严格按照流程实施招标采购。其中:项目价格应提供详细构成,包括材料费用(用量和价格)、加工费、人工费、管理费、利润、税金均应列出; 7.2 经招标、比质比价最终确定中标单位后,立项部门应对中标价格进行分析,并与供应商进一步谈判,初步确定项目价格。填制项目价格评审表(具体见附表),经部门负责人签字、财务部复审,分管领导、总经理批准; 7.3 财务部对项目价格构成进行进一步分析,参照相关市场价格、公司采购价格和合理利润水平,本着协作共赢的原则,对价格进行合理调整,确保最终成交价格与市场价格一致性; 7.4 总经理对成交价格进行最终审批。立项部门按照最终审批价格与供应商签订合同。 8

文档评论(0)

0520 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档