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* 第七讲 盘点制度 (一)、盘点的方法: 公司统一采用实物盘点方法,即门店现场盘点。公司专业盘点小组人员与门店全体员工共同参与盘点工作,数据的采集由数据采集机(盘点机)来录入,数据的处理由盘点小组负责完成。 1. 盘点的周期一般为一个月一次;盘点组根据门店具体情况,安排每月盘点时间,并于每月27日下午由营运部发布公告通知门店。   2. 盘点期间一般停业,也就是静态盘点; 3. 盘点分为两种类型:全盘和半盘。一般采用全盘的方法。 (二)、盘点的准备: 1、盘点门店将所有票据处理完毕,包括: 反配单----日常配送的反配必须与电脑返库单核对无误。 大库退库单----盘点前几日须将烂货退回库房并与电脑退库单核对完毕。 调拨单----店与店之间的调拨必须打出电脑单。 日配收货、退货单-----以电脑单为准,如有白条及时处理,盘点后不予处理。 2. 盘点前一晚不能要货,盘点当天不能收货。 3、店长必须组织员工对货架、库房、堆头、冷冻等商品进行整理,对货架上的商品要做到分类清晰,并且货架上的商品不得高于两层,标签一一对应,对无标签、错标签者要及时改正,杜绝出现几种商品混在一起的现象。 (三)、盘点结束: 1. 盘点结束后,门店员工要进行抽查工作,(严格按录入量的20%进行复查)对有出入的数据进行修改并登记;门店店长在门店盘点表上签字确认,盘点小组工作人员一离开,即宣告该店盘点工作结束,店长不得进行任何改动。 2. 盘点结束时,门店必须将结束前的销售流水成功发送至总部,发送完毕后(可正常营业)与总部断开连接,直到信息部通知方可连接。 3. 盘点组回公司后,于次日进行数据处理,打出该店盘点差异表,店长应在次日下午回公司领取盘点差异表,并与财务部核对销售及存款。如对盘点有异议,必须在两日内到总部与盘点组核对完毕。(过后不与处理,后果自负。) 4. 盘点结果出来后,店长要就本次盘点结果做一份《盘点差异分析报告》,报告中要将出现差异的原因,以后整改的办法提出来,报告在三日内交主管督导并在营运部存档。 (四)、盘点考核: 盘点差异就是实盘售价金额与帐面售价金额的差。 盘点差异若超出允亏额(即本次盘点日与上次盘点日间销售总额的千分之三,此为正常损耗值,该损耗由门店所有者承担)那么超出的部分由门店的经营管理人员承担(即门店所有员工),就是我们提到的“盘点处罚”;盘点差异若小于允亏额,那么节余的部分作为门店经营管理者的奖励,就是我们提到的“盘点奖励”。 具体考核办法:门店盘点允亏额为3‰,如盘点亏损≤3‰,节约部分按2:1.5:1(店长:店助:店员=2:1.5:1)的比例奖励给员工,如盘点亏损>3‰,则超出部分按照同样的比例(2:1.5:1)处罚。 中场休息10分钟 [60分钟] 第八讲 岗位职责及工作流程 课时:30分钟,店员岗位职责、纪律及工作流程 (一)、当班收银店员的工作职责: 直接上级:店长(店助) 本职工作:快速、准确地为顾客进行结帐服务及货区管理。 一、工作责任 A、熟练掌握收银系统、按时发送流水、下载各种信息并负责收银设备的清洁、维护、保养工作;B、负责店内商品价格的检查工作;C、保证每日的营业收入完整准确上交;D、协助店内同事做好防盗工作;F、负责顾客暂存货物的安全;G、顾客购买的商品要及时准确的扫描;H、负责收银台处及烟柜区域的商品补货、陈列与管理工作;I、对销售赠品的去向负责。 主要权力:有权维护公司的各项收银制度,拒绝店内任何人员的违纪行 工作职责 迎来送往 礼貌热情 唱收唱付 认清假币 物品装袋 娴熟规范 财产保护 杜绝抢骗 银台设备 正确使用 信息录入 仔细认真 票据整理 不丢不散 银台区域 整洁卫生 二、工作流程: 1、低峰期: A、清洁整理收银台和收银作业区;B、整理补充必备的物品;C、整理补充收银台前货架内的商品,做到一货一签;D、准备好备用金;E、检查收银机;E、收银员仪容仪表的自查;F、熟记当日特价商品、调价商品。G、整理收银台及周围环境;H、整理购物筐并放在指定位置;I、协助店助做好收货工作。 2、高峰期: A、主动招呼顾客,做主题促销工作;B、为顾客做结帐服务;C、为顾客做商品入袋服务,同时将发票和钱一起递给顾客;D、无顾客结帐时:整理及补充收银台各项必备物品、整理及补充收银台前台柜的商品、兑换零钱、整理顾客的退货、擦拭收银台。 4、门店现金管理: 门店收银员在收银时,所有100元大钞都必须直接放在收银机钱箱的夹层内,50元的大钞在收银钱箱内最多不得超过3张,超过3张必须把多余部分放入收银机钱箱入的夹层内,夜间12:00—次日6:00,钱箱现金总额不得超过100元。全部放在夹层内。 5、收银员结帐步

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