白银市民政局2014决算填报说明(部门用).docVIP

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白银市民政局2014决算填报说明(部门用)

白银市民政局2014年决算填报说明(部门用) 一、决算汇编基本情况 (一)部门机构情况说明 2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,比上年增减 个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计       一、按单位基本性质       行政单位  1     事业单位  1     其他       二、按执行会计制度       行政单位  1     事业单位(含行业)  1     民间非营利组织       企业       三、按单位预算级次       一级预算单位  1     二级预算单位 1     三级预算单位       (二)部门录入户数说明 2014 年度,本部门决算汇编户数共 2 个,比上年增减 个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计       一、单户表  2     二、行政单位汇总录入表       三、事业单位汇总录入表       四、经费自理事业单位汇总录入表       五、乡镇汇总录入表       六、其他单位汇总录入表       七、经费差额表       八、调整表       九、叠加汇总表       注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2199.63万元,财政部门拨款对账单2199.63万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。 2.财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户0万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。 (2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。 3.其他需要说明的情况 (1).本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。 由于上年财政结转数额1130844.61元财政收回,所以造成财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数上下年不符。 附表1: 年初结转和结余调整情况表 编制单位:                       金额单位:元 项目 调整前年初结转和结余 变动项目 调整后年初结转和结余 备注 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:财政拨款结转和结余 合计 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 合计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:财政拨款结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计   92         -1130844.61          9064560.31  9064560.31    2080204 拥军优属 140000 140000 140000 2080205 老龄事务 25000 25000 25000 2080299 其他民政事务支出 417073.4   -64435.7           352637.7  352637.7   2080804 优抚支出 400000     -400000           0  0   2080901 退伍士兵安置 390849.82     -390849.82          0  0   2080902 军队离退休人员安置 1178293.76 -117358.76 1060935 1060935 2080903 军休管理机构 60000 -4333 55667 55667 2081101 儿童福利 120000 120000 120000 2081301 流浪乞讨 297693.58 -42112.38 255581.2 255581.2 2081399

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