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2016年高密广播电视中心
2016 年高密市广播电视中心
部门预算
目 录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2016年部门预算表
一.2016 年收支预算总表(功能分类科目)
二.2016 年收支预算总表(经济分类科目)
三.2016 年收入预算表
四.2016 年支出预算表
五.2016 年财政拨款收支预算表
六.2016 年一般公共预算支出表
七.2016 年政府性基金预算支出表
八.2016 年财政拨款支出预算表
九.2016 年政府采购预算表
十.2016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第一部分
部门概况
一 、 主要职能
主要职责是贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播、电视工作的路线、方针、政策,贯彻执行市委、市政府的工作部署,组织协调全市广播、电视宣传工作,正确把握舆论导向,坚持为人民服务、为社会主义服务、为全市大局服务。
二 、 部门预算单位构成
高密市广播电视中心部门预算包括:纳入高密市广播电视中心 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 单位名称 备注 01 高密市广播电视中心
第二部分
2016年部门预算表
表一 2016年收支预算总表(功能分类科目) 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 24,627,855.46 文化体育与传媒支出 24,627,855.46 经费拨款 9,628,116.36 新闻出版广播影视 24,627,855.46 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 14,858,855.46 罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务 1,680,000.00 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 14,999,739.10 广播 8,089,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 二、其他收入 本 年 收 入 合 计 24,627,855.46 本 年 支 出 合 计 24,627,855.46 三、上级补助收入 对附属单位补助支出 四、附属单位上缴收入 上缴上级支出 五、上年结转 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 收 入 总 计 24,627,855.46 支 出 总 计 24,627,855.46
表二 2016年收支预算总表(经济分类科目) 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 24,627,855.46 工资福利支出 12,418,150.61 经费拨款 9,628,116.36 商品和服务支出 523,380.85 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 对个人和家庭的补助 3,597,324.00 罚没收入安排的拨款 其他资本性支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 14,999,739.10 债务还本及付息支出 8,089,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 对企事业单位的补贴 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出 上级转移支付 财政专户管理资金 二、其他收入 本 年 收 入 合 计 24,627,855.46 本 年 支 出 合 计 24,627,855.46 三、上级补助收入 结转下年 四、附属单位上缴收入 五、上年结转 收 入 总 计 24,627,855.46 支 出 总 计 24,62
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