财务收支计划说明.docVIP

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财务收支计划说明

财务收支计划说明 财务计划说明 ××公司××年财务计划说明我公司在董事会的领导下,××年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已 落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则,编制了“××年财务收支计划说明”。 一、编制依据 主要根据: 1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。 2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。 二、几项经济技术指标的说明 1.×× 年计划工业音乐会×××万元为去年的××%,增长××%,全员劳动生产率增长××%。 2.降低产品成本××%,降低额××万元,可比产品成本降低××%,降低额××万元。 3.在增加产品销售收入××%的基础上,××年计划利润××万元,比上年增加××%。 4.计划产值利润率××%,比上年增加××%,资金利润率××%,比上年降低××%。 5.为生产需要,今年计划增购设备三项,价值××万元。 三、计划中的几个问题 1.在计划内的产品销售收入中,还有×万元的销售合同没有签订; 2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决,价格将增加××%,比上年降低××%, 对降低产品成本有很大影响; 3.现有资金还有一定缺口,本年需贷款××万元,主要解决钢材的购入资金。 四、几项措施 1.公司各部门及各车间权对××年财务计划进行认真讨论落实,作为全年奋斗目标。 2.抓紧一切时间和机会进行××年的采购和销售合同的签订落实。 3.董事会具体落实增产值、增利润、节料、节油、节电、节煤、节木、节水、节办公费、 节非生产人员、节运输费、节省一切不必要的运动,严肃财经纪律、降低产品成本,提高企 业管理水平。 4.要求各部门每月××日向财务部提出下月各类用款计划和经销收入计划,财务部将各 部计划进行试算平衡,对计划执行中的问题提出意见。 5.按季进行财务计划执行情况分析,不断改进工作,堵塞漏洞,提出措施,保证××年 的财务计划全面完成。×××公司 ××年××月篇二:2010年度财务预算安排说明 2010年度财务预算安排说明 第一部分 2010年度财务收支预算安排说明 按照《山东大学学术振兴行动计划》的总体目标,进一步落实《山东大学深入学习实践 科学发展观整改落实方案》,根据学校各部门2010年事业计划与工作重点,经过充分论证沟 通,编制了2010年度财务预算。一、2010年度财务预算安排的指导思想和原则 (一)收入预算安排按照积极稳妥的原则,既积极考虑“985工程”三期的启动和地方 共建经费拨款的增长,又参照2009年度学校各类收入的实际完成情况。 (二)支出预算安排立足实现“山大特色,中国一流,世界水平”的办学目标,统筹考 虑两年甚至更长时间学校人才建设、平台建设、条件建设等事业发展计划,以基本满足事业 发展的需要为指导思想。 (三)正确处理重民生、促发展与保稳定之间的关系,合理配臵资源。 二、2010年度收支预算总体安排 2010年度总校、分校收支预算安排均为平衡预算。学校总收入支出预算为268872万元。 其中,总校收入支出预算为256484万元,威海分校收入支出预算为12388万元(不含总校拨 款16384万元)。 三、总校收入预算安排总校2010年总收入预算为256484万元,其中,校级可控收入预算为186237万元,院部 可控收入预算为70247万元。 (一)教育财政拨款预算2010年度安排教育财政拨款146925万元,占总校总收入预算的57.28%。其中,教育部 已下达预算的拨款为105372万元:定额拨款62197万元,房贴拨款29657万元,公积金4310 万元,修购基金3000万元,基本科研业务费2600万元,基建经费拨款2000万元,“211工 程”三期财政拨款1000万元,国家奖助学金608万元;预计地方共建拨款20000 万元,“985工程”拨款 10000万元,修购基金5000万元,“211工程”三期发改委拨款 1000万元,省府委培研究生 1769万元,济南走读生拨款400万元,人事厅等拨款2034万元。 (二)科研经费收入预算2010年安排科研经费收入48683万元,占总校总收入预算的18.98%。其中,科技处负责 45500万元,社科处负责2500万元。 (三)学费、住宿费收入预算2010年安排全日制学生学宿费收入17640万元,与上年基本持平。 (四)教育创收收入预算2010年安排教育创收收入33805万元,占总校总收入预算的13.18%,其中,校级可控收 入14095万元,院部可控收入19710万元。 1.研究生教育类收入安排11000万元; 2.本专科教育类收入安排4145万元; 3.继续教育、网络教育类收入安排11000万元; 4.国

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