江苏内部审计协会文件.docVIP

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江苏内部审计协会文件

江苏省内部审计协会文件 苏内审协发〔2009〕号 根据年初工作计划和中国内部审计协会的要求,2009年省内审协会在全省范围内组织了内部审计与内部控制体系建设理论研讨。截止到6月30日,课题组共收到理论研讨论文411篇。经组织有关专家、学者、教授评审,评定一等奖10篇,二等奖34篇,三等奖104篇,优秀论文提名奖147篇;常州市内部审计协会、苏州市内部审计协会、南京市内部审计协会、连云港市内部审计协会以及无锡市内部审计协会获得优秀组织奖。 特此通报。 附件:江苏省内部审计与内部控制体系建设理论研讨论文获奖名单 江苏省内部审计协会 二○○九年九月八日 附件: 江苏省内部审计与内部控制体系建设 理论研讨论文获奖名单 一等奖(10篇) 1.推动人民银行内部控制审计与评价工作向纵深发展的路径探讨 中国人民银行南京分行内审处课题组 2.内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用 南车戚墅堰机车有限公司审计部 裴 美 马宝康 3.基层央行内部控制量化管理研究 中国人民银行常州市中心支行 曹小鹏 蒋留新 解承忠 4.内部控制与盈余管理相关性研究 ——来自江苏A股上市公司的经验证据 盐城工学院 盐城市审计局 李 斌 雷 春 王奇杰 5.从“评价”到“治理”再到“防控” ——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究 徐工集团 吴江龙 刘兴锋 6.开展内部控制自我评估的形式与方法 常州天合光能有限公司 林 艳 7.企业内部控制评价的实践与思考 工商银行连云港分行课题组 8.浅谈商业银行内部审计在内部控制中的作用 江苏银行无锡分行内审部 严剑华 9.内部审计在企业内控制度建设中的作用与实践 中船澄西船舶修造有限公司监察审计部 夏建国 秦建新 孙佩芬 10.对中国电信内部控制管理改进的思考 江苏电信盐城分公司 吴建玲 二等奖(34篇) 1.人民银行内部审计在内部控制中的作用研究 中国人民银行常州市中心支行 汪秋萍 2.浅议COSO框架下基层央行内控机制建设 中国人民银行苏州市中心支行内审科 3.对中国电信如何建立高效安全内控体系的思考 江苏电信南通分公司 胡志强 4.强化内审工作,完善内控系统 江苏电信南京分公司 陈 璟 5.内部审计在投融资企业内部控制中的作用 常州高新技术产业开发区(发展)集团审计部 金暑华 汪 悦 6.信息环境下的内部控制和审计评估 江苏电信南京分公司 黄志华 7.关于强化电信企业内部审计职能完善内控体系的几点思考 江苏电信无锡分公司 李 东 8.商业银行运用层次模糊分析模型实施内部控制自我评估初探 南京银行 徐婷婷 王雅各 刘 杰 9 .内部审计在企业开展内部控制评价的实践 张家港港务集团 姜 红 10.从ST琼花风险提示公告看企业内部控制体系构建的必要性 江苏牧羊集团有限公司 孟志能 11.内部审计在企业内部控制制度建设中的作用 江阴澄星实业集团有限公司 肖 丽 12.浅议内部审计在电信公司开展内部控制评价的实践 江苏电信苏州分公司 闻建亚 13.如何开展基层央行内部控制审计 中行连云港市中心支行 袁立华 14.内部审计在企业开展内部控制独立评估的实践 江苏电信镇江分公司 陈光辉 15.浅论监狱企业内部控制与审计评价 江苏省监狱管理局审计处 王清龙 16.浅谈内部审计与内部控制 江苏电信新沂分公司 赵 冬 17.江苏银行开展内部控制评价实践和思考 江苏银行连云港分行内审部 庄 鹏 周乃林 18.浅议电网企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基 本规范》 连云港供电公司审计部 侯文臻 19.浅析内部审计与内部控制体系建设 江苏电信常州分公司 张 宁 20.借鉴萨班斯法案完善我国上市公司治理 江苏省广播电视总台(集团) 杜青原 21.公司治理视角下的内部控制研究探索 常州工学院 张舒华 22.担保机构的内部审计如何配合管理层实施《企业内部控制基本 规范》 苏州市农业担保有限公司 李 梅 23.内部审计参与内部控制体系建设的几点思考 江苏电信常州分公司 王 继 24.监狱企业内部审计在企业内部控制建设中的作用 高淳监狱审计科 沈光烨 孙晓阳 25.教育内部控制评审的内容、程序与方法 常州市教育局 王 蔚 26.内部审计与内部控制体系建设经验与体会 江苏电信徐州分公司 祁东升 27.内部审计如何参与企业内部控制制度建设 南京港华燃气有限公司 李桂忠 28.电力企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规 范》 江苏华电戚墅堰发电有限公司 张 静 29.试析内部审计在内控建设中的作用 常熟市审计

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