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危害鉴别风险评价管理程序-国立清华大学环安中心.docVIP

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危害鉴别风险评价管理程序-国立清华大学环安中心

國立清華大學 環安衛管理系統文件 危害鑑別風險評估管制程序 ESHP01 文件編號: ESHP01 版 次: 01 制定單位: 環安中心 作 者: 巫小玲、吳尊銘 制訂日期: 2013.04 審 查: 生效日期: 2013.04 核 准: 文 件 制 修 訂 記 錄 版次 日期 作者 修 訂 內 容 註 記 01 2013.04 巫小玲、吳尊銘 目  錄 1、目的 3 2、範圍 3 3、定義 3 4、權責 3 5、作業要求 3 6、相關文件 5 7、附件 6 1、目的: 為增進本校各級人員對安全衛生之認識與重視,針對關鍵性作業或潛在危害較高實驗製程,實施危害鑑別及風險評估,追求安全零災害。藉由持續性的鑑別危害、風險評估,並執行必要之控制方法,進而將風險控制在可忍受的程度之下。 2、範圍: 2.1適用於本校實驗場所之所有人員及設施。 2.2包含所有例行性與非例行性的實驗製程。 2.3包含所有進入本校實驗場所之人員(包含承攬商、高資班及營隊學員等)。 3、定義: 3.1 危害:潛在造成任何形式傷害的來源或情況,這些傷害包括人員受傷或疾病、財產的損失、工作環境的損壞,或是前述項目的同時發生。 3.2 危害鑑別:確認危害的存在,並定義其特性的過程。 3.3 風險:係對於一特定的危害事件,其發生之可能性與後果的組合。 3.4 風險評估:估計風險的規模與決定風險是否為可忍受的整個過程。 3.5 可接受風險:根據學校的法律責任及其自身職業安全衛生政策,已降低風險至能忍受的程度。 3.6實驗場所:係指實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場。 4、權責: 4.1 環安中心: 4.1.1 不定期至各單位巡視工作場所危害因素。 4.1.2 對各單位工作場所危害因素,提出建議及改進措施。 4.2 全校實驗室及實習工廠負責人員(或實驗場所管理人): 4.2.1 進行所屬設備、實驗製程等之危害鑑別及風險評估。 4.2.2 對所屬宣導有關作業環境危害因素及預防措施。 4.2.3 定期或不定期實施工作場所巡視。 5、作業內容: 5.1 危害鑑別風險評估作業流程(見附件一)。 5.2 每年第四季由實驗場所負責人員(或實驗場所管理人)定期進行危害鑑別及風險評估,以鑑別出不可忍受風險,做為年度目標及管理方案之依據,以持續改善環境保護暨安全衛生管理系統。 5.3 平時實驗場所若有實驗流程變更、新設備、原物料改變或作業環境條件改變等,明顯會影響風險評分之個案,應重新鑑別危害及評估風險。 5.4 各實驗場所執行風險評估初期必須風險可由危害嚴重及可能性判定風險評估技術指引X發生機率)與後果嚴重度,對照風險矩陣後分析出之結果。風險等級共分為五級,屬1、2級者為「可接受」之風險;屬3、4、5級者為「不可接受」之風險。 5.8 各實驗場所完成書面資料(表B) 後,將(表B)中不可接受風險(風險等級屬於3.4.5級者) ,作為各相關系所訂定年度目標、管理方案之參考。 5.9各實驗場所負責人應依「環安衛目標標的及方案管理程序」規定,執行管理方案之改善。進行改善時應考慮消除、取代、工程控制措施、標示/警告與/或管理控制措施、個人防護器具等措施及優先順序。 5.10 各實驗室及實習工廠對未納入管理方案之不可接受風險仍應予改善,並納入日常管理運作。 5.11 環安中心每年巡查實驗場所安全衛生時,將確認各場所之風險評估表中不可接受風險改善情形,未予以改善且仍進行隻實驗製程,將依學校相關規定處理。 6、相關文件: 6.1 環安衛目標標的及方案管理程序書 6.2行政院勞工委員會「風險評估技術指引」 7、附件: 7.1附件一 危害鑑別風險評估作業流程 8.使用表單 8.1 ESHP0102危害鑑別與風險評估表 (表A) 附件一 危害鑑別風險評估作業流程 國立清華大學 名稱 危害鑑別風險評估管理程序 版次 01 生效日期2013.04 文件編號 ESHP01 頁次:4/6頁 作業清查 危害鑑別與風險評估 不可接受風險控制 計劃一覽表 制定目標標的及管理方案 不可接受風險 管理審查 可接受風險 依例行管理執行 緊急應變措施 其他管理規定 環安衛 政策 核准 執行 定期檢討目標達成情形

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