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- 2017-11-19 发布于福建
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试论国有企业内部控制存在问题和优化对策
试论国有企业内部控制存在问题和优化对策
中图分类号:F270 文献标识:A 文章编号:1009-4202(2013)04-000-02
摘 要 国有企业内部控制是指,国有企业以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的而形成的管理规范。为了保证国有企业的管理和经营有效进行,并对其实行有效的监督;防范国有企业的经营风险,保护国有资产的安全;保证国有企业会计信息的真实,防止舞弊现象的发生,国有企业管理者必须建立和完善内部控制制度。从实际情况来看,国有企业内部控制存在诸多问题,并因为这些问题而导致的管理和运行无序,监督不力,会计信息作假,甚至违法犯罪等现象层出不穷。
关键词 国有企业 内部控制 问题 优化对策
前言:国有企业是我国国民经济的主体,也是我国国民经济的命脉所要。目前,国有企业内部控制存在着诸多问题,并因为这些问题而导致的国有企业违法犯罪层出不穷,引起了社会的广泛关注。对一个企业来说,完善的内部控制制度对企业规范管理和合理经营起着至关重要的作用。《上市公司2011年年度报告工作备忘录》明确规定,上市公司必须加强内部控制,做好年报披露,进一步加强对上市公司的监管,提升上市公司的治理水平。近几年来,对国有企业内部控制的研究已经越来越多,通过对国有企业内部控制存在的问题的研究,提出具有针对性的优化策略,是每一个国有企业内部控制研究者的职责和目的所在
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