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106、业务档案管理
时间 发布时间 执行时间 备注 制定 1998-10 1999-1-1 事务所脱钩改制 第一次修订 2006-12 2007-1-1 新审计准则实施 第二次修订 2007-12 2008-1-1 新底稿指南发布 第三次修订 第四次修订 第五次修订 业务档案管理
(天职国际业规106号)
1.概述
1.1 为规范本所业务工作底稿形成业务档案流程及业务档案的管理工作,制定本规程。
1.2 本规程适用于财务报表审计业务,其他业务参照执行。
1.3 本规程的主要内容包括:
(1)业务工作底稿的验收与交接;
(2)业务工作底稿的归档工作;
(3)业务档案的日常管理。
2.业务工作底稿的验收与交接
2.1将业务工作底稿按照业规207号《财务报表审计工作底稿模板》等规程和本规程要求整理为业务档案是项目外勤主管的责任,质监与技术支持部负责业务工作底稿的验收,不符合要求的业务工作底稿不得验收,档案管理人员负责业务档案的装订与管理。
2.2 外勤主管应当在报告出具60个工作日内将工作底稿整理成业务档案,送质监与技术支持部验收。如符合要求,质监与技术支持部将“未归档底稿欠条”退还外勤主管,如不符合要求,验收人员应将不能验收的原因列出清单(附件13)与工作底稿一并退还外勤主管。
2.3 质监与技术支持部在验收业务工作底稿时要注意以下事项:
(1)底稿是否按照当年模版编制;
(2)底稿是否已按规定分册(每册为2.2厘米/200页左右,超出部分应当对其进行适当分册,但尽量不要对工作底稿的大类进行分割),同时在第一本档案的财务报表审计工作底稿总表“档案册”栏中填写册号;
(3)每册首页是否为目录页,且底稿已按目录顺序排好,并编制索引号和交叉索引号;
(4)底稿是否已按规定贴好指示标签;
(5)底稿中很小的单据,如邮局的挂号单等小于A4纸的纸条,是否已粘在A4纸上;
(6)底稿中是否有应交未交原件或收到原件后未撤出复印件的情况;
(7)底稿中是否有热敏纸传真件(由于热敏纸上的字在一段时间内会消失,所以应复印该传真件);
(8)底稿中横向排版的表格是否有超过十张以上表头未朝左侧的现象;
(9)底稿中是否有订书钉、曲别针、大头针等金属物;
(10)与审计过程和审计结论无关的资料如被审计单位账页、凭证、单据等复印件以及空白底稿、草稿、已经替代的底稿是否清除;
(11)年审底稿(D类审计项目除外)是否已区分当期档案和永久性档案,并分别整理。
2.4 业务工作底稿的接收。档案管理人员接收到的业务工作底稿包括两部分,其一是盖章人员移交的业务流转控制表及其业务报告正本;其二是验收人员移交的其他工作底稿。
3.业务档案的归档工作
3.1业务档案归档工作由五个步骤组成:业务档案整理、登记、装订、装盒及入库码放。
3.2业务档案整理。档案管理人员在进行业务档案整理工作时要注意以下事项:
(1)整理过程中要拆除金属物。
(2)材料纸面过小的,要粘贴或托裱在标准A4纸上,装订部分过窄或有字时,应用纸加宽。
(3)在进行底稿整理时,如发现底稿中有很明显的问题,如:未贴标签,页码混乱等,要及时将档案退回验收人员,重新整理、验收。
3.33献)告流转控制表每天由盖章人员在临 业务档案登记。档案管理人员在整理业务档案的同时应填好“业务台账(业务档案登记表)”(附件1,电子版)后5项内容(前面的内容由软件自动生成)。
3.4业务档案装订。装订工作是要将整理好的底稿与报告、流转表整合在一起,附上封皮、备考表及封底的过程。步骤如下:
(1)根据业务台账(业务档案登记表)记录,找出相对应的业务报告流转控制表及其业务报告正本,并且查看该份报告是否有补充或修改的情况,若有此情况,则要替换原报告,只留最终报告正本。
(2)根据业务报告流转控制表及报告打印每册底稿的案卷封面(附件4,使用统一的特殊纸张),封面上应当写清被审计单位名称、业务项目名称、报告文号、卷数等信息。
(3)装订时要将流转表、报告正文放在目录中标明的位置,如果该报告有过补充修改,要特别注意业务报告修订(补充)审批单的位置,且要在每本档案底部附上卷内备考表(附件4)及封底。
(4)即将装订时要最后检查一次档案内是否有金属类物品,以保障装订时人员安全。装订
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