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2017年度邮管中心预算公开目录.doc
2017年2017年
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金
十二、政府采购支出预算表
十三、专项资金支出预算表
第三部分邮管中心2017年
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年度,我局将紧紧围绕“促发展惠民生”这条主线,认真遵照“规范提升、落实创新、融合发展”12字方针,结合本地实际积极探索,进一步夯实行业管理基础,进一步推进创新政策落地,进一步促进各方力量融合,进一步提升行业监管效能,推进邮政行业又好又快发展。重点落实好以下项重点工作。 继续开展好党的群众路线教育实践活动,完成整改落实、建章立制环节的活动要求。安全生产强抓不懈,推动行业稳步发展持续开展快递市场清理,明晰快递网络布局监管与服务并举,推动行业稳步健康发展依法开展邮政普遍服务执法检查,实现普遍服务均等化为财政全额拨款行政单位,共核定编制人,其中:编制人,我有个室。
对照本部门的主要工作职责以及的重点工作安排,本着实事求是、勤俭节约的,合理安排,既体现了实际工作的需求,又充分考虑财力的可能统筹安排各项收支确保预算收支平衡。2017年
具体表格可通过下载文件附表查询。
第三部分 邮管中心2017年7〕1号)填列。
邮管中心2017年度收入、支出预算总计 36.75 万元,其中:
(一)收入预算总计 36.75 万元。包括:财政拨款收入预算总计 36.75 万元。
(二)支出预算总计 36.75 万元。包括:基本支出预算数为 31.75 万元。项目支出预算数为5 万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《邮管中心收支预算总表》收入数一致。
邮管中心本年收入预算合计 36.75 万元,其中:
一般公共预算
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《邮管中心收支预算总表》支出数一致。
邮管中心本年支出预算合计 36.75 万元,其中:
基本支出 31.75 万元,占 86.39 %;
项目支出 5 万元,占 13.61 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《邮管中心收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
邮管中心2017年度财政拨款收、支总预算 36.75 万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《邮管中心财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邮管中心017年财政拨款预算支出 36.75 万元,占本年支出合计的 100 %。
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
邮管中心2017年度财政拨款基本支出预算 31.75 万元,其中:
(一)人员经费 21.66 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 10.09 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《邮管中心收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邮管中心2017年政府性基金支出预算支出 无
(按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邮管中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算 36.75 万元
九、一般公共
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