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- 2017-11-28 发布于江苏
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ISO质量管理体系审核
评比方案
一.总则
1.1使内部审核规范化、科学化、特制订本规则;本规则适用于例行性内审、功盛集团联审及追加审核。
1.2审核目的
1.2.1评价质量体系是否持续符合规定的要求;
1.2.2确保质量体系有效率地和有效性地实施和维护;
1.2.3评价质量体系的强项和弱项,并依此作为改进的机会和依据;
1.2.4在外部审核前发现并纠正不足之处。
1.3内审范围包括质量体系所复盖所有要素、场所、活动,换言之,影响质量的符合性、有效性和效率的一切因素均属审核范畴;
1.3.1要素:审核依据的标准有关的全部要素,每次可涉及一个或几个要素,但整个周期必须将全部要素复盖一遍;
1.3.2场所:质量体系所涉及的产品和质量活动有关部门,不包括的场所,如与质量无关的行政管理、后勤服务等;
1.3.3活动:指与产品质量有关的质量活动,如采购、生产、品检、生管等。
1.4审核的权限
1.4.1有权查阅有关文件资料、标准、程序及各项质量原始记录;
1.4.2有权参加与审核工作有关的质量会议和核查评审活动;
1.4.3有权对任何一个与产品质量有关的单位、场所进行质量审核;
1.4.4在实施质量审核过程中,有权向被审核单位各组、各级人员提出必要的询问,并要作出回答;
1.4.5有权要求被审核单位提供进行质量审核所必要的条件,包括人、物、设备和资料等;
1.4.6对审核中
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