- 3
- 0
- 约3.17千字
- 约 38页
- 2017-11-29 发布于湖北
- 举报
第07章---内部控制系统及其评价与审计.ppt
7.4.1 内部控制评价的原则 (1)全面性原则 (2)重要性原则 (3)客观性原则 7.4.2 内部控制评价的内容 (1)内部环境评价 (2)风险评估机制评价 (3)控制活动评价 (4)信息与沟通评价 (5)内部监督评价 7.4.3 内部控制评价的程序? (1)制定评价工作方案 (2)组成评价工作组 (3)实施现场测试 (4)认定控制缺陷 (5)汇总评价结果 (6)编报评价报告 公司年度内部控制评价报告应包括以下要素: 1)标题 2)收件人 3)引言段 4)重要声明 5)内部控制评价结论 6)内部控制评价工作情况 7)其他内部控制相关重大事项说明 7.5 内部控制审计 内部控制审计程序 1 内部控制审计报告 2 企业内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。 7.5.1 内部控制审计程序? 1.计划审计工作 2.实施审计工作 3.评价控制缺陷 4.完成审计工作 5.出具审计报告 6.关注期后事项 7.记录审计工作 7.5.2 内部控制审计报告? 注册会计师应当对获取的证据进行评价,形成对内部控制有效性的意见。注册会计师在完成内部控制审计工作后,应当出具内部控制审计报告。 注册会计师应根据对内部控制有效性的审计结论,出具下列内部控制审计意见之一的审计报告: (1)无保留意见 (2)带强调事项段的无保留意见
您可能关注的文档
- 特校萨珍课件.ppt
- 狼牙山五壮士01课件.ppt
- 王丹华《五彩池》课件.ppt
- 王岭课件.ppt
- 王庄镇死因监测培训.ppt
- 王彩虹课件.ppt
- 王运兵讲义-钻蛀害虫.ppt
- 现代散文欣赏- 合欢树课件.ppt
- 现代文阅读——开头+中间++结尾.ppt
- 现代风格个人述职报告PPT模版格式分享.pptx
- 2025年新人教版7年级英语上册全册课件.pptx
- 2025年秋季新人教版历史7年级上册全册教学课件.pptx
- 2025年秋新人教版英语7年级上册全册教学课件(新版教材).pptx
- 2025年人教版历史7年级上册全册课件(新版教材).pptx
- 2024年新沪科版物理8年级上册全册教学课件.pptx
- 2025年秋季新星球版地理7年级上册全册教学课件.pptx
- 2024年秋季新沪科版8年级上册物理全册教学课件.pptx
- 2024年秋季人教版7年级上册语文全册教学课件(考点精讲版).pptx
- 2025年秋新外研版3年级上册英语全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年新外研版3年级上册英语全册课件.pptx
最近下载
- 武汉小升初外校机考模拟试题-2025.docx VIP
- 建筑工程制图与识图(第三版)第7章 建筑形体的表达方法.pptx VIP
- 广东省深圳市红岭教育集团 2024—2025 学年下学期 八年级期中考试 数学试卷(含答案).docx VIP
- 25.水泥粉煤灰改良土路基施工方案.docx VIP
- 教改项目结题报告.pdf VIP
- 2025中华护理学会团体标准——成人患者医用粘胶相关性皮肤损伤的预防及护理.pptx
- GF 014-1995通信机房环境条件(暂行规定)-标准规范.pdf VIP
- 云南省德宏州2024届小升初模拟语文测试卷含答案.doc VIP
- 建筑工程制图与识图-曲面立体PPT[精品课件].ppt VIP
- Power Up2精品教学课件U2L5.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)