WF内审检查表.docVIP

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  • 2017-12-04 发布于江西
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WF内审检查表

内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 R8.2.2-06 审核日期 审核部门 管理层、生产部、 质检部、贸易部、 采购部、技术部、 人事部 审核组长 审 核 员 审核目的 通过内审,证实本厂QMS是否符合标准要求,是否有效运行,是否有效具备了第三方认证条件。 审核依据 1、ISO9001标准;2、质量手册、程序文件;3、适用的合同、法律法规。 审核范围 ISO9001:2000所有要求。 本厂QMS涉及的所有部门。 报 告 事 项 审核过程综述 按照审核计划的安排,按部门进行了为期两天的集中式审核,根据编制的审核检查表,采取了抽样的方式,通过相关部门负责人的交流,抽查文件的记录,现场观察等方法。在各部门配合下,使本次内审顺利完成,达到了预期的目的。 不合格项简述 通过本次内审检查,共开出不合格项3 项,其中存在问题较多的是生产车间产品标识问题,人事部、生产部、贸易部各有一项,车间有3处 零部件 无标识,仓库还需继续清理整顿,希望各部门负责人引起高度重视,立即实施纠正和预防措施 审核结论 总的来说,我们质量管理体系文件已基本符合ISO9001标准要求,但在实施上存在因对文件理解不够、培训不足而使运行不太理想,希望各部门引起高度重视。目前我厂的质量管理体系是符合标准要求的,并有效运行,但离认证审核还有一段距离,

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