内部审计管理建议书(模板).docVIP

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  • 2017-12-18 发布于湖北
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内部审计管理建议书(模板)

审 计 建 议 书 金凯元审字(2015)第128号 # # #有限公司: 我们接受贵公司委托,对a有限公司、b有限公司、c公司、d有限公司(分别简称a、b、c、d公司。)2013年3月至2014年2月的财务状况以及经营情况进行了审计。 我们按照业务具体交易事项出具本审计建议书,本审计建议书是基于我们在审查的过程中对各公司的资产状况、经营状况、账务处理、内部控制情况进行核实分析,出具的审计建议书。 因为我们所实施的审查范围是有限的,不可能全面了解公司所有的内部控制,所以审计建议书中所涉及到的内部控制缺陷,只是我们注意到的,并非内部控制可能存在的全部缺陷,不应被视为是对内部控制发表的鉴证意见,我们的建议供企业参考。 一、各公司基本情况: a于2001年n月t日取得郑州市工商行政管理局金水分局颁发的4101001@@@号企业法人营业执照,住所:郑州市金水区@路#号,法定代表人:$$$,注册资本:1000万元,实收资本:1000万元,经营范围:消防设施工程专业施工;机电设备安装工程施工;建筑智能化工程施工;城市道路照明工程。 郑州昌弘消防器材有限公司于2003年u月1r日取得郑州市工商局二七分局颁发的410100100@@@号企业法人营业执照,住所:郑州市长江中路# 法人代表:$$$,注册资本:500万元,实收资本:500万元,经营范围:消防设备、消防器材的销售及维

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