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- 2017-12-19 发布于海南
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加强铁路内部审计工作对策的思考.pdf
文章编号:1003—1421(2013)04—0001-03 中图分类号:F239.45 文献标识码 :B
加强铁路内部审计工作
对策的思考
ThoughtsonCountermeasuresofStrengtheningRaitwayInterna[AuditWorks
林哲睿
LIN Zhe—PU
(昆明铁路局 财务处,云南 昆明 650011)
fFinancialAffairsDepartment,KunmingRailwayAdministration,Kunming 65001l,Yunnan,China)
摘 要:铁路 内部审计是铁路企业加强管理 、防范舞弊、提高工作效率和效益、
实现铁路企业 目标 的一种控制和监督机制。针对铁路企业 内部审计工作中存在的
问题 ,提 出实行委派制 ,加 强内部审计工作的独立性 ;建立监督控制制度,避免
内部审计外包 的风险 ;加 强内部控制
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