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- 2017-12-30 发布于江苏
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企业内部控制的制
浅谈企业内部控制的制度
【关键词】内部控制;内部控制【摘要】企业单位制定内部控制制度的目的,保证组织机构经济活动的正常运转,保护企业资产的安全、完整有效运用,提高经济核算的正确性与可靠性,推动与考核企业单位各项方针、政策的贯彻执行,评价企业的经济效益,提高企业经营管理水平。所谓内部控制,是指在内部牵制的基础上,由企业管理人员在经营管理实践中创造,并经审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系。COSO报告中把内部控制定义为:内部控制是由企业董事会、管理当局和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的达成而提供合理保证的过程。控制的目的不同,可分为会计控制和管理控制。会计控制是指与保护财产物资的安全性会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制;管理控制是指与保证经营方针决策的贯彻执行,促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的,有些控制措施既可以用于会计控制,也可以用于管理控制。 以便作出正确的判断和决策。保护单位各项资产的安全和完整,防止资产流失。加强和完善企业内部控制制度,是进一步贯彻《会计法》的要求,对于改善我国企业的内部控制现状,规范会计行为,提高会计信息质量、保证投资者的合法权益、保护市场的有效运行有着非常重要的意义。一般来,一项好的内部控制制度应该达
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