不合格品控制程序C.doc

不合格品控制程序C

XXXX有限公司 XXXX有限公司 程 序 文 件 编号:HL/QP-10C 第C版 第0次修改 文件名称 不合格品控制程序 共 4 页 第 1 页 编制部门 品质部 审核 批准 制修订记录 部门 原版本 现版本 制修订日期 修订人 制修订摘要 (增、减、改项目) XXXX有限公司 XXXX有限公司 程 序 文 件 编号:HL/QP-10C 第C版 第0次修改 文件名称 不合格品控制程序 共 4页 第 2 页 1 目的 本程序规定了对不合格品的检查、评审、确认、标识、记录、隔离、纠正以及纠正的跟踪和验证的职责和方法,以确保不合格品得到有效控制,防止因不合格品的误用或交付而影响质量。 2 范围 适用于对本公司采购物资和生产、服务过程中不合格项的控制。 3 职责 3.1品质部 品质部是不合格品控制的归口管理部门. 3.1.1负责组织对采购产品及生产过程的不合格项的评审、确认、处置以及处置的跟踪和验证。 3.1.2负责其他管理部门所发现的不合格品的确认和处置,并对出现不合格品的责任部门的纠正和预防控制措施的实施情况

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