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- 2018-01-05 发布于河北
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北京钢研高纳科技股份有限公司内部审计制度
北京钢研高纳科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司 (以下简称“公司”)内部
审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的
规定》、《深交所首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定及《公司章程》结合本公司的实际
情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各事业部。
第三条 本规定所称的内部审计,是公司实施内部监督,依法检查会计账目
及其相关资产,监督财务收支,经营成果真实合法的活动。
第二章 审计机构与审计人员的职责、权限
第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部 (以下简称“审计部”)
作为内部审计机构,负责公司内部审计工作。审计部在董事会审计委员会的领导
下,依照国家法律、法规和政策以及本公司的相关规章制度,对公司及其所属单
位的经营管理、财务收支、经济效益进行内部审计监督,对内部控制制度的建立
和实施情况进行检查,独立行使内部审计监督权,对董事会审计委员会负责并报
告工作。
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