对监督建议的定性分析-wipo.doc

  1. 1、本文档共29页,其中可免费阅读9页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
原文英文日期年月日世界知识产权组织大会第四十届会议第次例会年月日至月日日内瓦内部审计与监督司司长的年度总结报告秘书处编拟本文件呈报的是内部审计与监督司司长的年度报告后接附件目录页次一背景二内部监督活动总结内部审计调查检查评价三其他方面的监督工作四监督资源与规划五展望六结论七最后意见附录一审计报告中提出的重大风险与业务效率问题汇总附录二对监督建议的定性分析附录三调查科发现的问题及建议附录四调查统计数据附录五评价科发现的问题及建议附录六报告所涉期间发给内审司的建议附录七缩略语内部审计与监督司司长的年

C WO/GA/40/4 rev. 原 文:英文 日 期:2011年7月26日 世界知识产权组织大会 第四十届会议(第20次例会) 2011年9月26日至10月5日,日内瓦 内部审计与监督司司长的年度总结报告 秘书处编拟 本文件呈报的是内部审计与监督司司长的年度报告。 [后接附件] 目 录 页 次 一、背 景 2 二、内部监督活动总结 2 内部审计 2 调 查 4 检 查 5 评 价 5 三、其他方面的监督工作 6 四、监督资源与规划 9 五、展 望 10 六、结 论 11 七、最后意见 12 附录一 审计报告中提出的重大风险与业务效率问题汇总 附录二

文档评论(0)

wangyueyue + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档