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述职报告——审计局局长

述职报告——审计局局长 常务副主任、副主任、秘书长、各位委员:   2000年3月,市人大常委会任命我为市审计局局长。两年多来,我和局领导班子成员一道,认真贯彻执行《审计法》及《实施条例》,率领全体审计干部职工,在市委的领导和市人大的监督支持下,依法履行职责,较好地完成了各项工作任务。2000年至今年6月份,我局共完成各种审计项目(单位)251个,查出各种违纪违规金额36,614万元,经处理收缴财政1,299万元,追还被侵占挪用资金2,904万元,向纪检监察部门、司法机关移送案件6起,先后荣获“全省最佳文明单位”、“全省审计系统先进集体”、“市级文明系统”、“全市党风廉政建设先进集体”等16项市级以上荣誉称号。市审计工作整体水平,由原来位居全省中等水平发展到上等水平。现将我任职以来履行职责情况报告如下,敬请评议。 一、主要工作情况   (一)紧密围绕经济工作中心,突出重点领域、重点单位和重点资金的审计   1、围绕规范预算分配和管理,深化财政预算执行审计。自2000年以来,对预算执行审计,发现了违反税收征收管理,预算方案编制不够科学合理,预算执行上各部门苦乐不均,部分专项资金管理松驰和使用效益低等问题。针对这些问题,提出了改进建议,得到市政府重视和财税部门采纳,先后出台了政府采购、工资发放管理、收入管理和经费管理等办法。连续两年的预算执行审计项目在全省获优秀审计项目一、二等奖。审计署和省审计厅进行了推广。   2、围绕干部监督管理和强化任期责任意识,积极组织开展党政领导干部经济责任审计。去年,接受委托完成了34家行政事业单位的36名党政领导干部任期经济责任审计,其中包括一个县长经济责任审计试点工作。审计重点是领导干部任期内所在地方或单位的财政财务收支的真实性;重大经济事项决策程序的合规性和投资效益性;个人廉洁自律的自觉性。在此基础上评价领导干部的经济责任。通过审计,查出被审计对象所在单位私设“小金库”和账外账资金950.75万元,漏提漏交各种税费148.44万元,乱集资、乱收费8,478万元,投资损失造成呆死账3,265万元,挪用专项资金、截留财政收入955.67万元等问题,并对领导干部应负的责任进行了界定,市经济责任审计工作领导小组召开专题会议听取了汇报,研究讨论了处理意见,其中对严重违纪负有直接责任的3名领导人移交市纪委进一步查处。   3、围绕提高资金使用效益,突出专项资金审计。2000年以来,组织对扶贫、救灾、普教等专项资金的分配、使用、管理和效益情况,进行了全程跟踪审计,审计资金总额达95,428万元。通过审计查处和纠正了滞留挤占挪用专项资金、损失浪费和乱收费乱集资等问题,提高了专项资金使用的社会效益和经济效益,促进了专项资金的管理。如XX年,对全市救灾资金进行审计后,发现有1,421万元救灾资金不到位。我认为这是“救命钱”,不得马虎。立即组织专班,到有关县市通报审计情况,督办整改。县市积极配合及时将资金拨付到位,保证了党和政府的温暖送到灾区和灾民。   4、围绕源头治理腐败,抓好行政事业单位财务专项检查。去年,组织审计力量,对市直79个行政事业单位进行了财务专项检查,查出了隐瞒房租收入、滥发钱物、漏交房产税和设“小金库”“账外账”等违纪违规金额8,920万元。通过检查和审计,遏制了隐瞒截留收入、偷税漏税、预算外收入未纳入财政专户管理、违规收费集资和滥发奖金补贴等违反财经法规问题,堵塞了财政财务收支漏洞。   5、围绕促进企业效益提高和国有资产保值增值,加强国有企业和利用外资项目审计。注重对重点国有企业改制后经济效益和国有资产经营管理使用情况的审计,促进企业转换经营机制,加强内部管理,提高经济效益。如审计十堰鑫银有色金属有限公司时,发现在企业改制中,未将土地等国有资本参与改制,造成地方政府投资形成的国有资产流失,我们依法否定了资产评估结果,并向市政府汇报,从而挽回了可能造成的损失,维护了国家利益。此外,加强利用外资项目审计,如对利用外资紧急粮援项目审计,情况上报市政府后,引起市领导重视并做出批示,郧县县政府领导亲自督办,县农业局迅速行动,对存在的问题进行了纠正和整改。   6、围绕促进部门健全完善内控机制,加强内部审计的指导和管理。按照《审计法》和《内部审计条例》的规定,积极促进部门建立健全内部审计机构,完善自我约束机制,指导各部门内审机构开展工作,抓好内部审计制度化、规范化建设,利用内部审计成果,推动内部审计工作开展。先后涌现市公安局、市公路总段和市人民医院等一批先进内审机构,受到审计署和省审计厅表彰。   (二)认真对待人大代表的意见、建议和人大交办的审计事项,努力提高办理质量   人大代表的意见和建议都是社会关注的热点和难点,凡是转到审计部门需要审计查处的,我都及时安排部署,组织力量,圆满完成。XX年,市政府将

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