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2017年东昌府区第二实验小学
2017年东昌府区第二实验小学
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款基本支出预算表
四、“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表、
六、部门预算收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况及增减变化情况说明
财政拨款收支预算情况
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
四、重要事项说明
五、名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)单位主要工作职责:小学教育
(二)人员情况:本单位属于全额事业单位,核定编制人数为101人,其中:行政编制0人、事业编制101人;现有实有人员101人。
二、部门预算单位构成
东昌府区第二实验小学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 单位名称 备注 1 东昌府区第二实验小学
分 第二实验小学2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2017年收入预算为 1587.19万元,(与2016年的1123.34万元相比,略有增加。原因是教师工资增长,学生人数增加,且有新增教师。)其中:财政拨款 1097.19万元(与2016年的953.34万元相比,略有增加。原因是学生人数增加,且有新增教师。)、专户管理的预算外资金 490万元(与2016年的170万元相比,基本持平。其中的320万元系专户的累计结余。)、事业收入(不含教育性收费等)0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、上年结转0万元。
2017年支出预算为 1587.19万元(与2016年的1147.13万元相比,有增加。原因是新建了两座教学楼投入较大。),其中:工资福利支出893.73万元(与2016年的710.65万元相比,略有增加。原因是原因是教师工资增长,且有新增教师。),家庭补助支出60.63万元(与2016年的145.75万元相比,减少了。原因是今年预算中不含养老保险。),日常公用经费134.83万元(与2016年的114.83万元相比,略有增加。原因是学生人数增加。),项目支出498万元(与2016年的175.9万元相比,增加了322.1万元,原因是新建了两座教学楼投入较大)。结转下年0万元。
二、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出预算为 1097.19万元,具体情况如下:
1、205(类)02款财政拨款支出1097.19万(和2016年953.34相比有增加,原因是学生人数增加,且有新增教师。
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
2017年度一般公共预算拨款基本支出预算1097.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费954.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 134.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2017年度,学校机关运行经费预算支出134.83万元,比2016年增加20万元,增长15 %,原因是新教学楼使用,班级增加。
(二)政府采购预算情况说明
2017年本部门预算政府采购金额498万元,其中业务类专项支出128万元,投资发展支出370万元。(比2016年增加322.1万元,原因是新建了两座教学楼投入较大
(三)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况及增减变化原因2017年,通过公共预算财政拨款安排因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算1.8万元。
(1)因公出国(境)费预算0万元。
(2)公务用车购置及运行费预算1.8万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(3)公务接待费预算0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年预算减少0.2万元,原因为学校严把预算关,实行源头控制,对预算安排三公经费进行压缩,能压就压的原则控制一般性支出。另外,学校还严把支出关,实行动态管理,规范三公经费支出核算。
五、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安
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