内控审计中心KPI.docVIP

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  • 2018-02-24 发布于河南
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内控审计中心KPI

PAGE7 / NUMPAGES7 内控审计中心KPI 指标维度职能模块KPI指标权重绩效目标值 内控法务部法律事务法律风险分析、交易架构设计保证交易正常进行诉讼工作无失误0法律风险分析报告及时有效性0法律支持与提案 法律宣传与培训 非诉讼业务办理的及时性尽职调查、公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超过[ ]次及时提供法律服务法律法规数据库建设合同管理合同审核及时性合同数据库完善合同评审无失误 对合同单位违约处理的及时性、合理性在项目组处理权限内的违约行为处理时间不超过[ ]天,处理不当的不超过[ ]次严格监督各合同单位按照合同进行工作合同起草不合理造成损失未出现经济损失的该项得满分;损失在1万-5万的,出现一次扣减10分,超过两次不得分;超过5万的该项不得分。知识产权管理《员工手册》制定的完整性《员工手册》内容出现遗漏的条数不超过[ ]条避免《员工手册》内容出现遗漏制定《智富集团法律事务管理手册》内部控制(风险管理)制定内部控制体系建设方案风险数据库建设内部控制风险普查的有效性未进行风险评估直接进行审计的次数不高于[ ]次, 审计结果证明,风险评估的正确性不低于[ ]%进行风险评估,选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作的针对性和节约审计成本对招标过程的监督力度招标文件抽审率不低于[ ]%; 招标过程出席率不得低于[ ]%确保招标过程的规范完成集团各中心业务流程内控有效性测试完成建设板块业务流程内控有效性测试制定《智富集团内部控制制度》制定《智富集团内部控制手册》(实行)工商管理及时完成各成员单位的工商年检工作100%准时完成每延误一扣一分审计管理部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在 %以上(已执行计划数/计划总数)*100%审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在 %以上(对审计问题追踪检查的次数/出现审计问题的总次数)*100%审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在 次以下审计结果更正的次数审计报告证据充分性5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数外部审计协调无差错审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%(审计报告归档数/审计报告总数)*100%工程分包审计计划按时完成率10%考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%因主观原因每延误一次扣1分工程分包工程成本降低率15%考核期内部门工程成本降低率达 %以上审计处理决定的及时下达率因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[ ]次,内部审计制定《智富集团内部审计手册》制度有效性审计率制度有效性审计率=已审计制度数/按规定要求审计制度总数采购审计包括采购控制制度审计、采购计划审计、采购物资验收审计、采购价格审计、采购合同审计、采购结算(付款)审计稽查与反舞弊部门工作计划完成率 考核期内部门工作计划完成率在 %以上对招标过程的监督力度招标文件抽审率不低于[ ]%; 招标过程出席率不得低于[ ]%确保招标过程的规范违纪案件结案率80%违纪案件结案率=已处理违纪案件/发生违纪案件总数对采购过程的监督力度因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次, 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次,或涉及采购金额不高于[ ]元,或[否决性指标] 有关单据抽审率不低于[ ]%; 采购价格不高于正常市场价格[ ]%; 质量问题不高于[ ]%,严重事项为[否决性指标]保证所选的供应商合乎公司要求,采购活动按时、按质、按价、按量完成稽查报告准确性考核期内稽查结果更正的次数在 次以下投诉、举报处理率90%月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100%保安管理部保安管理安全保卫工作的有力性因保卫不力而发生失盗等不良现象次数不超过[ ]次,或为[否决性指标]确保公司范

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