第七章-FI07_月结流程
流程说明
本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程,由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。
月结前,各部门要及时做好各项准备工作,包括
仓储:
确认物料的出入库情况,特别是销售退回、在途和委外的物料
生产:
确认、关闭工单
客户服务:
统计维修、服务的费用和收入
销售:
开立销售发票
与客户核对往来帐
采购和总务:
与供应商核对往来帐
获取供应商发票
确认本月发生的固定资产异动交易
人事:
确认本月发生的人员异动交易
收集考勤记录和相关业绩
财务:
收集和统计各种费用
牵头组织制定完善的固定资
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