最新资料整理:第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc

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第七章-SD07_经销商信用管理流程 流程说明 总述: 该流程通过在系统外对预付款的控制;在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限,以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法,来保障货款安全,降低经营风险。 流程重点: 若有超期应收款或(所有未结订单金额-所有预付款) 信用额度,订单被自动冻结,后续所有操作无法进行(包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等)。 操作要点: 须50%预付款到帐后,方可进入系统生成订单 责任中心助理创建对经销商的订单后,应即时查阅其信用额度状况,并通知及时付款 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表,并通知物流及营业进行相关处理

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