- 21
- 0
- 约2.2千字
- 约 4页
- 2018-03-05 发布于北京
- 举报
2017年内部审计工作指导意见
2017年内部审计工作指导意见
一、完善工作机制,充分发挥内部审计的职能作用
要把内部审计纳入到制度建设范畴,并逐步纳入本部门干部岗位责任制度考核范围,充分发挥内部审计的监督作用、服务作用。一是加强组织机构建设,要进一步健全内部审计机构,合理配备内部审计人员,积极履行内部审计职责,完善全市内审组织体系;二是完善工作运行机制,要进一步建立内部审计工作制度和工作意见,促进内审工作再上新台阶;三是注重提高内部审计工作的建设性,要从推进建立长效机制着眼,揭示和反映制度缺陷和重大管理漏洞,实现“资金运用到哪里,审计就跟到哪里”的目标,为领导决策当好参谋和助手。
二、探索风险审计,加快内部审计转型升级
各内审机构要结合本部门(系统)的特点,积极探索和深入开展风险导向审计。要从内部控制的设计、运行、评价、改进等环节建立健全内部控制机制,重视日常控制活动,抓住内部审计监督环节,提高会计信息质量,推进风险导向审计的应用。要通过对被审计单位内部控制制度的健全性、符合性的测试,找出经济管理和经营活动中的薄弱环节,有针对性地提出审计意见和建议。在内控制度审计的基础上,注重对风险管理的审查与评价,帮助找出差距,分析原因,完善制度,加强管理。要紧紧围绕加强单位内部控制基础管理、防范各种风险、实现组织目标等内容,不断总结经验,不断探索创新,加快我市内部审计的转型升级。
三、强化业务规范,不断提高内部审计工作质量
您可能关注的文档
最近下载
- 2026年赣州市高三(二模)政治试卷(含答案).docx
- 医学课件-Lunar iDXA双能X线骨密度仪的工作原理和维修两例.pptx VIP
- 深度解析(2026)《ISO 155512023石油天然气工业 钻井和生产设备 人工举升用潜油电泵系统》标准解读.pptx VIP
- 分享16个IT技术学习网站,给力!收藏!.pdf VIP
- 神经解剖学期末考试贵州中医药大学.pdf VIP
- 生猪屠宰兽医卫生检验人员理论考试题及答案.docx
- (二模)南昌市2026届高三年级四月检测政治试卷(含答案).docx
- 2024年中医药大学系统解剖学期末考试题及答案.docx VIP
- 暴雨洪水计算表格.xls VIP
- 年产一亿颗盐酸多奈哌齐胶囊的生产车间设计【毕业作品】.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)