- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
业务招待费管理方案
业务招待费管理制度总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。 适用范围 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐、酒水、饮料及香烟等费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。 使用原则 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招待。年初根据年度工作计划,各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表(见附表一),交总经理审批,以明确招待范围。工作联系人发生变动或新增的,须及时更新工作联系表。 坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。可接待可不接待的,不接待;可参与、可不参与接待的人员,不参与;可发生可不发生的费用,不发生;态度需热情,费用需从简。严格分档次接待,按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度,对应接待,禁止越档次接待。接待用餐时,严格控制陪客人数。坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过3人,若公司陪同用餐人员多于3人时,应事先经过总经理批准。 外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食。确需接风、送行的,按公司招待费管理规定开支。 开支标准招待相关职能部门经常打交道的经办人员,单次招待费用控制在300元以内(单次:是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用),根据人员多少调节。招待一般来宾来客,每席餐费不超过300元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。 招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部人员、医院科室主任每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。 招待政府部门正局级及分局一把手、医院院长每席不超过1500元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。 招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由公司总裁另行确定。 招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。 中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节),各部门根据需要,结合公司的具体要求申请外联费用。大型、专项、异地接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交接待预算报总经理审核,经办人在批准的预算内掌握使用。审批权限 招待任务执行前,经办人需事先填写《招待费审批单》(见附表二)列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。招待费在200元以上,按以下流程报批:申请人 → 部门经理 →总经理;审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的,必须按审批流程电话请示同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程。业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等,赞助钱、物的一律事先报公司总经理批准,按批准的额度标准开支。财务控制与监督 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费,报销时所附发票必须是开有日期的正式发票,并在费用开支后一个月内办理报销。500元以上招待费不得现金支出,原则上采取银联刷卡结算,报销时必须提供银联刷卡记录单,特殊情况需总经理同意。业务招待费报销时须提供《招待费审批单》、正规发票、酒水清单。500元以上的礼品须出具购货单位(商场、酒店等)的电脑打印清单,清单列示金额与发票一致方可报销。杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用(如娱乐费、业务费等)一律凭申请单在批准的额度内报销。对此类无票费用,报销时需提供相关联的有效证明。财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。*******有限公司2013年9月附表一:工作联系表编制部门: 日期:序号业务单位姓名职务业务范围联系电话附表二:业务招待费审批单申请日期: 招待日期:申请部门预计金额招待单位和人数事由陪同人员和人数用餐地点审核标准经办人部门负责人审核人备注业务招待费审批单申请日期: 招待日期:申请部门预计金额招待单位和人数事由陪同人员和人数用餐地点审核标准经办人部门负责人审核人备注本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!!员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。(一)、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)2、过节费按正式员
文档评论(0)