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职业安全卫生管理系统 ( OHSAS 18001 )简介教案.ppt

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职业安全卫生管理系统 ( OHSAS 18001 )简介教案

* * * * 4.4.7 緊急事件準備與應變 緊急應變處理計畫書 (1A1-0083) 編組方式: 搶救組 ERC 事故指揮官 支援組 疏散組 急救組 廠務組 * 持續改善 4.5查核與矯正措施 4.5.1績效量測與監督 4.5.2事故、虛驚、不符合與矯正 及預防措施 4.5.3紀錄 及記錄管理 4.5.4稽核 4.3規劃 4.3.1危害鑑別風險評估及 風險控制之規劃 4.3.2 法令規章與其他要求事項 4.3.3目標 4.3.4安全衛生管理方案 4.4實施與運作 4.4.1架構與責任 4.4.2訓練、認知及能力 4.4.3諮詢與溝通 4.4.4文件化 4.4.5文件及資料管制 4.4.6作業管制 4.4.7緊急事件準備與應變 PLAN DO CHECK ACTION 4.2安衛政策 4.6管理階層審查 OHSAS 18001 標準架構 * 工作巡檢或查核或自我改善 危險性或重要性機械、設備定期檢查 人員及作業環境之檢測(含化學性、物理性及生物性等因子的檢測並與公認標準進行比較) 員工健康檢查 職災統計與工安事故的分析 其他(如目標、標的及方案達成之績效量測) 4.5.1 績效量測與監督 如何確認 “危害控制” 成效? * 4.5.2 意外事件、事故、不符合、矯正 及預防措施 被開立罰單 不符法令 利害相關團體提出安全衛生/環保事件 全公司緊急應變演練之缺失 日常工安環保巡檢、意外事故、虛驚事件(缺失) 稽核缺失 管理代表指定異常狀況者 提出 “矯正預防” 時機 ? * 4.5.3 紀錄及紀錄管理 安全衛生紀錄,應: 清楚易讀、可辨識,並可追溯到相關的活動 容易檢索,保護其不受損壞、變質或遺失 規定並記錄其保存期限 自動檢查紀錄 三年 稽核報告 三年 健康檢查紀錄 十年以上 OHSAS records * 4.5.4 稽核 確保系統符合 : 符合各項規劃事項及條文要求 妥善實施與維持 符合公司政策及目標 稽核依據 風險評估之結果 以往的稽核結果 稽核員資格 受過OHSAS內部稽核員訓練 工安工程師 稽核頻率 : 每半年一次 * 持續改善 4.5查核與矯正措施 4.5.1績效量測與監督 4.5.2事故、虛驚、不符合與矯正 及預防措施 4.5.3紀錄 及記錄管理 4.5.4稽核 4.3規劃 4.3.1危害鑑別風險評估及 風險控制之規劃 4.3.2 法令規章與其他要求事項 4.3.3目標 4.3.4安全衛生管理方案 4.4實施與運作 4.4.1架構與責任 4.4.2訓練、認知及能力 4.4.3諮詢與溝通 4.4.4文件化 4.4.5文件及資料管制 4.4.6作業管制 4.4.7緊急事件準備與應變 PLAN DO CHECK ACTION 4.2安衛政策 4.6管理階層審查 OHSAS 18001 標準架構 * 4.6 管理階層審查 會議名稱:安全衛生委員會 將下列會議合併召開,包括: 全公司安全衛生委員會議 OHSAS 18001管理審查會議 參加人員 總經理 管理代表(XXXX) 各部門主管 勞工代表 開會頻率:每三個月 * 安全衛生風險評估與管理7步驟 ACTION 發生率 嚴重度 風險評估 維持管理 改善計畫或 管理控制 檢查控制有效性 控制績效審查 持續改善 No Yes PLAN DO CHECK 可接受 風險? 作業區分 危害鑑別 1 2 3 4 5 6 7 暴露率 * OHSAS 18001驗證程序 預審 正式評審 缺失 事項 發證 否 進行改善 矯正措施 確認或 追蹤稽核 後續審查 是 半年一次 驗證申請 決定稽核 範圍並報價 簽約並 安排時程 文件審查 目的在於對 系統展開的結構性審查 三年 * 初 審(文件審查) 安全衛生危害辨識與風險評估 完整性、合理性、一致性 安全衛生法規審查 完整性、有效性、與現場的一致性 目標、標的及安全衛生管理方案的訂定與管理 各系統單元與重大安全衛生風險關聯性 是否以安衛風險為管理的機制 內部安衛稽核的有效性 獨立性、客觀性、稽核員訓練、稽核結果 * OHSAS 18001文件審查範圍 安全衛生管理手冊、程序文件 安全衛生政策 先期安全衛生審查報告 安全衛生相關法規辨識及符合性評估記錄 系統紀錄,如目標、管理方案 執行紀錄,如檢測、作業紀錄 安衛相關證照、許可證 * 正式評審項目 確認初審階段發現的缺失以獲得矯正 對系統的相關重要程序,進行但代表性的抽樣稽核 相關人員訪談 確認現場與系統程序的一致性 * 驗證問答集 (一) 1.何謂ISO 9000、ISO 14001OHSAS 18001? Ans:ISO 9000 :品質管理系統

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