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安全生产标准规范化绩效评定管理规定

安全生产标准化绩效评定管理规定 编制人: 审核人: 发布日期: 宁波万盛轴业有限公司 安全生产标准化绩效评定管理规定 目的 为验证本公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性 和有效性,确保安全生产工作目标的全面完成,特制定本规定。 范围 适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。 职责 3.1总经理全面负责绩效评定工作; 3.2办公室负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。 3.3办公室负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料,负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门及相关人员负责提供绩效评定所需资料。 3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。 4程序 4.1标准化绩效评定频次和周期 每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定,相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月 4.2绩效评定输入 4.2.1企管部负责收集日常评定考核的结果,纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。 4.2.2企管部收集职业健康安全管理标准执行,安全生产目标完成情况的信息。 4.2.3企管部提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。 4.2.4企管部收集人力资源管理方面的信息。 4.2.5企管部收集相关方管理方面的信息。 4.2.6 装配车间收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。 4.2.7装配车间收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。 4.2.8企管部、仓库、检验室收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。 4.3绩效评定准备 4.3.1上述部门应将收集的信息提交企管部,企管部整理后总经理审核。 4.3.2在绩效评定会议两周前,企管部将绩效评定计划报总经理审批,并发至各相关部门。 4.4绩效评定实施 4.4.1总经理主持绩效评定会议 4.4.2 办公室主任汇报安全生产标准化执行,安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。 4.4.3各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。 4.4.4参加会议人员应在《会议签到表》上签字。总经办负责做会议记录。 4.5绩效评定内容 4.5.1组织机构的适合性,包括人员和其他资源配置; 4.5.2公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性; 4.5.3需要进行改进/变更的范围; 4.5.4未完成的工作; 4.5.5上次评定结论的处理情况。 4.6绩效评定输出 4.6.1总经理对评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价,分清和落实存在问题的责任部门,确定改进/变更或纠正/预防措施。 4.6.2企管部根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》,经企管部科长审核,总经理批准后,按文件发放形式发放至各部门。 4.7绩效评定结果跟踪、验证 4.7.1责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求,负责实施改进/变更或纠正/预防措施。 4.7.2办公室负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录,并负责向企管部科长报告。 4.7.3所有与绩效评定有关的记录由企管部整理、归档保存。 4.8绩效评定结果考核 4.8.1对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人,执行《安全生产奖惩制度》的规定。 4.8.2对未按纠正/预防措施要求,进行整改的责任单位或个人加重处罚。 4.9在公司内部对标准化系统评定通过后,向安监局递交《自评报告》,申请标准化系统达标。 4.9.1由标准化评审单位对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价,并提出改进意见,认真落实标准化评审单位对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准化要求提出的改进意见,进一步促进安全标准化的实施效果。 4.9.2每3年应向安监部门提出一次评定申请,由安监部门对标准化系统进行考评。 4.9.3当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后,应重新进行安全标准化评定。 5、相关记录 6.3《环境、职业健康安全绩效检查记录表》 6.4《安全会议签到表》 职业健康安全绩效检查记录表 检查时间 检查人员 检查项目 检查部门及部位 检查问 题记录 检查人员整改意见与建议 责任部门签字 整改措施及完成时间(由责任部门填写) 责任部门(人)签字: 整改复 查记录 复查人员:     日期: 备注 检查项目内容为责任制考核、绩效考核检查、部门(班组)自查、特种设备(危险化学品、消防)专项检查、季节性(台风)检查、节前检查等 安全会议(培训、活动)

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