江西三川水表股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和.PDFVIP

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  • 2018-06-01 发布于天津
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江西三川水表股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和.PDF

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江西三川水表股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》(证监公司字[2007]28号)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司 治理专项活动有关工作的通知》和江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理 专项活动的通知》(赣证监发[2011]38号)的要求,江西三川水表股份有限公司(以 下简称“公司”或“本公司”),本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章 制度的规定,对公司治理情况进行了自查。现将自查情况及整改计划报告如下: 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 经公司认真自查,公司治理方面存在以下有待改进的问题: 1、公司内部控制管理制度需进一步完善; 2、公司投资者关系管理工作需进一步加强; 3、公司信息披露管理工作应进一步规范; 4、公司内部审计制度建设需进一步加强与完善; 5、对董事、监事和高级管理人员的培训需持续加强; 6、充分发挥公司董事会专门委员会作用。 二、公司治理概况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、

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