- 41
- 0
- 约5.41千字
- 约 7页
- 2018-06-01 发布于天津
- 举报
绿地控股集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告.PDF
公司代码:600606 公司简称:绿地控股
绿地控股集团股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告
绿地控股集团股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部
控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提
高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实
您可能关注的文档
- 精华制药集团股份有限公司关于2017年年报问询函的回复公告.PDF
- 糍琵赛格.PDF
- 紫金财产保险股份有限公司2018年度第一季度关联交易信息.PDF
- 细分,期刊竞争突围之路.PDF
- 经实、经创2015级本科生2018年春季学期《高级宏观经济.PDF
- 经尿道钬激光前列腺剜除术与经尿道前列腺电切术治疗前列.PDF
- 经济一季度平稳6.8%商品价弱债市短高.PDF
- 经益求经,典亮人生—主题班会教案.PDF
- 结构检索.PDF
- 维普论文检测系统(VPCS)免费服务来了!.doc
- 2026年音乐版权保护与AI技术发展同步的未来趋势.docx
- 2026年金融科技金融科技扶贫:DeFi与传统金融融合机遇探索.docx
- 2026年生物传感器行业技术革新与市场应用分析.docx
- 2026年鲜味剂行业投融资动态与资本运作分析.docx
- 2026年食品添加剂市场需求新兴领域及安全监管趋势报告.docx
- 2026年脑机接口医疗设备监管框架风险防控策略.docx
- 2026年财务咨询行业财务咨询行业监管报告.docx
- 2026年直播内容合规标准与监管政策完善建议报告.docx
- 2026年胶粘剂行业家居装饰技术趋势与市场需求分析报告[001].docx
- 2026年火箭部件增材制造的成本效益分析.docx
原创力文档

文档评论(0)