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内部审核控制程序表格
20 年第 次内审实施计划
审核目的
验证公司质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会
审核依据
ISO22000:2005标准;公司食品安全管理体系文件;相关法律法规要求及顾客有关要求
审核范围
公司食品安全管理体系覆盖的所有区域和场所、过程
审核时间
审 核 组
审核组长:
组 员:
审核行程
日程
受审部门及要素
日期
时间
部门/要素
审核员
首次会议
中午休息
审核组内部会议
中午休息
审核组内部会议
末次会议
编制/日期: 批准/日期:
20 年第 次内审检查表
审核员
受审部门
审核时间
审核条款
审核内容及方法
审核记录
评价
备注:V1.0—合格;B—观察项;C—轻微不合格;D—严重不合格
20 年第 次内审报告
审核目的
审核依据
审核范围
审 核 组
审核时间
审核
情况
综述
(可附页)
审核
结论
附录
编制/日期: 批准/日期:
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