内部审核控制程序表格.doc

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内部审核控制程序表格

20 年第 次内审实施计划 审核目的 验证公司质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会 审核依据 ISO22000:2005标准;公司食品安全管理体系文件;相关法律法规要求及顾客有关要求 审核范围 公司食品安全管理体系覆盖的所有区域和场所、过程 审核时间 审 核 组 审核组长: 组 员: 审核行程 日程 受审部门及要素 日期 时间 部门/要素 审核员 首次会议 中午休息 审核组内部会议 中午休息 审核组内部会议 末次会议 编制/日期: 批准/日期: 20 年第 次内审检查表 审核员 受审部门 审核时间 审核条款 审核内容及方法 审核记录 评价 备注:V1.0—合格;B—观察项;C—轻微不合格;D—严重不合格 20 年第 次内审报告 审核目的 审核依据 审核范围 审 核 组 审核时间 审核 情况 综述 (可附页) 审核 结论 附录 编制/日期: 批准/日期:

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