8内审表(总)04.docVIP

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内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22 受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号: 序号 审核内容及方法 现场审核记录 标准条款号 判定 1 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问) 4.1 2 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证) 4.1 3 如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为

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