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评审运作程序
公司名称
某某公司
文件编号
版本/序号
A/00
程序文件
管理评审控制程序
生效日期
年月日
页 码
第1页,共4页
1.目的和范围:
1.1目的:
对公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性,充分性和有效性。
1.2适用范围:
适用于本公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审工作,包括个体系的方针、目标的评审。
2.术语:
不需用。
3.引用文件:
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
4.职责:
4.1总经理负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系、绿色产品管理体系运行情况;负责组织收集和提供管理评审所需资料;负责管理评审计划的实施及组织协调工作;负责管理评审报告工作。
4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料;负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施工作。
4.4品管部负责采取纠正和预防措施实施结果的验证。
5.内容:
5.1管理评审的频度
5.1.1一般情况下,每年进行一次管理评审。
5.1.2总经理在如下特殊情况,可决定增加管理评审频度。
5.1.2.1各体系方针、目标的修改;
5.1.2.2组织机构的调整;
公司名称
某某公司
文件编号
版本/序号
A/00
程序文件
管理评审控制程序
生效日期
年月日
页 码
第2页,共4页
5.1.2.3公司经营战略,市场环境发生重大变化;
5.1.2.4各体系文件的重大修改或补充;
5.1.2.5严重的质量事故、环境事故、有害物质超标事故;
5.1.2.6其他特殊情况。
5.2管理评审人员:
总经理、管理者代表、各单位主要负责人及总经理认为需要参加的人员。
5.3管理评审计划编制及准备:
管理者代表负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批。《管理评审计划表》应包括:
a.管理评审目的、范围、时间、地点、评审参加人员名单;
b.评审内容、准备工作要求等。
5.4管理评审输入:
管理者代表组织相关单位协助,依据《管理评审计划》中准备工作要求,调查有关问题和实际情况,收集并提交有关文件和资料。文件和资料包括:
a.内部体系审核报告;
b.质量目标达标指数分析;
c.质量方针适宜性分析;
d.纠正和(或)预防措施实施结果;
e.产品质量问题分析(符合性、可靠性);
f.以往管理评审的追踪行动;
g.顾客满意程度分析;
h.改进的建议。
5.5管理评审的执行:
总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议,参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。
5.5.1对现行质量环境管理体系、绿色产品管理体系的适宜性、持续性、有
公司名称
某某公司
文件编号
版本/序号
A/00
程序文件
管理评审控制程序
生效日期
年月日
页 码
第3页,共4页
性和充分性进行评审;
5.5.2本公司质量方针、目标的推动及制定;
5.5.3质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审;
a.人力资源(责任单位:办公室)
b.个体系手册、程序修改需要(责任单位:管理者代表)
c.顾客抱怨分析及满意度评审(责任单位:销售部)
d.纠正措施处理报告(责任单位:管理者代表)
e.预防措施处理报告(责任单位:管理者代表)
f.有关质量、环境、有害物质问题的报告(责任单位:品管部)
g.有关持续质量改进及执行情况(责任单位:管理者代表)
h.供应商评审(责任单位:供应部)
5.6管理评审报告:
管理者代表组织编制《管理评审报告》呈总经理审批,并依据分发范围分发至相关单位。《管理评审报告》内容可包括:
a.管理评审目的、范围;
b.管理评审时间、地点、评审人员;
c.管理评审综述;
d.管理评审纠正和(或)预防措施等。
5.7纠正和预防措施的实施:
5.7.1管理者代表依据《管理评审报告》对有关纠正和预防措施填制《纠正及预防措施追踪表》中的“不合格说明”,相关责任部门调查分析原因,并把结果填写在《纠正及预防措施跟踪表》。
5.7.2管理者代表依据《纠正及预防措施程序》对纠正和预防措施实施结果进行验证,并在相应《纠正及预防措施追踪表》上记录。
公司名称
某某公司
文件编号
版本/序号
A/00
程序文件
管理评审控制程序
生效日期
年月日
页 码
第4页,共4页
5.8质量记录的管理:
管理评审记录的管理依据相关记录控制程序执行。
6.支持性文件:
不需用。
7.记录表格:
《管理评审计划》
《管理评审报告》
《纠正及预防措施跟踪表》
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