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- 2018-05-11 发布于天津
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湘潭大学学年论文
题目:论内部审计资源整合2010年3月
目录
中文题目 摘要 关键词………………………………………………………1
英文题目 摘要 关键词………………………………………………………1
一、引言………………………………………………………………………2
背景与选题的意义……………………………………………………2???
研究现状和评述………………………………………………………2
研究思路和方法………………………………………………………3
二、企业内部审计资源及其用现状企业内部审计资源我国企业应用中存在的问题……………我国企业应用中存在的问题…………5
三、内部审计资源整合的可行性分析………………………………………5
企业职责目标企业技术手段企业资源利用的互补性整合企业内部审计资源的建议企业内部审计制度模式的安排。企业内部审计资源组织方式的重新架构企业内部审计方式方法的选择与配企业内部审计职能的拓展论内部审计资源整合摘 要企业内部审计资源是企业内部审计部门可以用来完成特定审计任务的人力(主体)、物力、财力和方法等的总称。企业要建立结构合理、程序严密、制约有效的运行机制,就要从决策的制订、执行等环节加强监督,企业内部审计部门的作用就要突出发挥出来。不论对企业的经营决策和业绩进行监督还是做出评价,都必须进行广泛的调查取证和深入的分析研究,所需的人力物力无疑是巨大的。那么在企业内
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