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报销凭证格式(电子版)汇
说明:
1、借款或者对外付款,选择打印领(借)款单,如果是对外付款,需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。
2、日常经费报销,选择打印经费报销审批单,包括业务招待费。除差旅费之外,其他统一使用此格式。
3、所有票据粘贴,选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴,先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。
4、差旅费报销,选择打印差旅费报销单及出差审批单,如果乘坐飞机或者高铁一等座,还需另外填制乘坐飞机(高铁)申请单。
后附各种表格,请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动!谢谢!
以上内容,由财务部负责解释。
2012年8月6日 二十一财
领(借) 款 单
年 月 日
单位(部门) 经办人 支票存根粘贴处 金额(大写): ¥ 领(借)款事由: 领导批示: 收款人信息: 部门负责人 财务部门负责人
二十一财
经 费 报 销 审 批 单
单位: 中铁二十一局干武二线指挥部 金额:元
金额 ¥ 金额(大写): 单据张数: 张 申 请 报 销 事 由
领 导 审 批 意 见 单位负责人: 分管领导: 经办人 部门负责人 财务部门负责人 核销人
中铁二十一局干武二线指挥部 单 据 粘 贴 单 二十一财
金额 ¥ 单据张数: 张 报销人: 二十一财20
差 旅 费 报 销 审 批 单
单位(盖章): 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位:元
出
差
人
填
写 姓 名 职 别 人 数 事 由 出 发 到 达 出 发 到 达 日期 时间 地 点 车次(航班) 日期 时间 地 点 日期 时间 地 点 车次(航班) 日期 时间 地 点
财
务
人
员
填
写 项 目 金额 单据数 补 助 内 容 人 数 天 数 标 准 金 额 交通费 伙 食 补 助 住宿费 乘 车 补 助 其 他 卧 铺 补 助 领导批示: 金 额 ¥ 金额(大写):
报销人: 部门负责人: 财务部门负责人: 核销人:
出 差 审 批 单 单位:中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填 姓名 职名 (职务) 所在部门 出差目的地 出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共 天 事由 领导审批 注: 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。 2、在公司所辖范围内出差,需由出差目的地负责人签字确认。 3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。 乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单 年 月 日 申请理由及起至地点: 主管领导
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