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2018年成都市武侯区新闻中心
部门预算
目 录
第一部分成都市武侯区新闻中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成都市武侯区新闻中心2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、收支总表
、
三、
四、
五、
六、
七、
八、2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作(一)基本职能
二、单位构成
第二部分 成都市武侯区新闻中心2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算971.62万元万元
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区新闻中心2018年一般公共预算当年拨款971.62万元,比2017年预算数1041.31万元万元,下降%,变动的主要原因是。万元1、与201年预算。
与201年预算持平。
与201年预算。
与201年预算持平。
与201年预算。
与201年预算。
与201年预算
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
区新闻中心2018年一般公共预算基本支出422.11万元万元万元万元、“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
201年预算安排万元,与201年预算持平。
(二)公务接待费
201年预算安排万元,与201年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
201年预算安排公务用车购置及运行维护费万元,与201年预算持平。、预算收支说明
公共财政万元万元万元,下降%,变动的主要原因是。万元2018年预算支出总计万元万元、
区新闻中心2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8
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